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老師好!銀行的手續費我一直做的那個財務費用沒有取得值稅專用發票,今年我去把去年的,前年的都去銀行開了專票,那我這帳怎么做調整?

2024-05-01 13:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-01 13:39

您好 請問大概多少金額的進項稅額 但是是一般納稅人可以抵扣進項稅額 對吧

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快賬用戶7236 追問 2024-05-01 13:44

對,是一般納稅人,以前去銀行問說不能開,現在能開我就把以前的開出來了,大概幾百元進項稅吧?請問以前年度的帳怎樣做調整?

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齊紅老師 解答 2024-05-01 13:50

金額不大 可以直接計入當期損益 借 財務費用 借方負數 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方正數

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快賬用戶7236 追問 2024-05-01 13:51

以前年度的也可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-01 13:52

金額不大 以前年度的也可以這樣做

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快賬用戶7236 追問 2024-05-01 13:55

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-05-01 13:56

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您好 請問大概多少金額的進項稅額 但是是一般納稅人可以抵扣進項稅額 對吧
2024-05-01
您好,借以前年度損益調整(紅字)借應交稅費應交增值稅(進項稅)
2022-03-24
你好,需要把之前的無票費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做分錄 跨年涉及損益的科目,需要通過以前年度損益調整科目核算
2021-03-05
你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:利潤分配-未分配利潤?
2021-06-23
你好,把去年的無票費用分錄紅沖,然后根據取得的發票做費用分錄。 匯算清繳的時候,應當做納稅調增處理才是的?
2023-07-09
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