你好 年度申報的利潤表中的所得稅費用按納稅調整前的金額填寫 就是上年12月份利潤表的本年累計所得稅費用填寫
所得稅匯算清繳調表不調賬,我想咨詢所得稅匯算清繳的年報需要按照調整后的應納稅所得額填表嗎?還是按照賬上的報表填寫?謝謝
老師,填寫企業所得稅匯算清繳期間費用表的時候,有一個銷售費用的發票沒收到,那我是應該不填寫金額,還是按照實際發生金額填寫,之后在納稅調整的表里,其他里面填寫需要調增的金額啊
老師,我調整了三季度的利潤表,對應三季度的所得稅申報表也要調整嗎(不涉及到交稅),還是說可以不調整,匯算清繳時年報按實際的填
你好老師,請問我所得稅匯算清繳費用有調整的,報財務報表時不需要改動還是按第四季度賬上的實際金額申報填寫是嗎?
老師,利潤表所得稅的金額是按照30行的利潤總額×5%所得稅稅率 填寫還是按照所得稅申報表那里實際預交的金額填寫啊?(因為以前年度有虧損所得稅申報表再填報的時候他自動補虧算出來的所得稅比利潤總額算出來的要小 )
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
如果賬面數沒有計提所得稅費用呢,年度利潤表的所得稅費用就填0嗎
如果賬面數沒有計提所得稅費用呢,年度利潤表的所得稅費用就填0 是的