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請問我們單位的物業幫我們單位維修,維修時的配件是物業公司幫我們單位墊付的費用但發票上的是銷售商和我們的單位的名稱,但是報銷的時候,報銷單上面寫的是物業公司的名稱,然后付款也是付給了物業公司,請問現在要整改的話,應該怎么辦?

2024-04-30 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-30 16:27

您好,要么供應商重新開票,要把我們把這個錢給物業公司就好啦,相當于我們自己買了這些配件

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快賬用戶1469 追問 2024-04-30 16:28

這個款已經付給物業公司了,但是現在問題就在于這個發票是銷售商的名稱和我們單位的名稱不是物業公司的名字

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快賬用戶1469 追問 2024-04-30 16:29

也就是現在的這個開票單位和收款單位不一致,這個問題

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:36

哦哦,讓物業公司還給我們(當代付款拿回來),或者我們開票給物業公司(當我們賣給物業公司)

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您好,要么供應商重新開票,要把我們把這個錢給物業公司就好啦,相當于我們自己買了這些配件
2024-04-30
你好,這個的話如果是私營的話,可以寫個說明入賬的哈,針對抬頭不一致的情況,如果是事業單位的醫院,這個要根據單位領導意思來,財務個人匯報上去,看領導決定,自己個人不要去動這個賬的
2024-05-04
同學您好,不能這樣操作,如何是你們付款必需把發票開給你們。
2024-05-07
1. 核實票據和付款情況 您需要核實物業為維修采購的配件的原始票據,并確認物業公司確實已經為這筆費用進行了代墊。 2. 填寫報銷單 隨后,根據公司的財務報銷制度,物業公司應當為您單位墊付的費用填寫報銷單。報銷單上應詳細列明費用的性質、金額以及必的證明材料或附件。 3. 審批流程 報銷單需要經過您單位的相關部門經理審核簽字,然后提交給財務部門進行復核。最后由總經辦或相應權限的管理人員審批后,交由出納進行付款。
2024-05-02
您好,這個可以的,也就是物業公司代買配件報銷流程上沒有問題的,內部管理加強管控就可以了。
2024-05-05
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