納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額。
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,做以前年度損益調(diào)整,利潤分配末分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債報表不顯示這筆退稅,未分配利潤不符要怎么調(diào)
你好老師,22年沒有計提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計折舊,借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模企業(yè)2022年匯算清繳,2022年有調(diào)賬,調(diào)整2019年以前年度損溢,未通過以前年度損溢調(diào)整科目,直接調(diào)增利潤分配未分配利潤?2022年匯算清繳怎么申報?
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)以前年度記賬錯誤,直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤,匯算清繳時要把發(fā)生這筆金額怎么處理?
匯算清繳前,取得以前年度費(fèi)用發(fā)票,并計入利潤分配-未分配利潤,匯算清繳怎么利潤調(diào)減?
(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付B公司,預(yù)計使用壽命為8年,無殘值。假設(shè)B公司2x19-2x21年的產(chǎn)品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元,不考慮其他因素和各項稅費(fèi)影響。計算內(nèi)含利率所需的年金現(xiàn)值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求:1.請?zhí)娉鲎馊薃公司:(1)判斷該項租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃;(2)租賃期開始日,計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實(shí)現(xiàn)融資收益和內(nèi)含利率;(3)編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。2.請?zhí)娉凶馊薆公司:(1)租賃期開始日,計算承租人的租賃付款額、租賃負(fù)債(折現(xiàn)率采用出租人的內(nèi)含利率)、未確認(rèn)融資費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本;(2)編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。(利息費(fèi)用和折舊均在年末一次性確認(rèn)和計提,B公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊)第二題
有真實(shí)的貨物交易,但進(jìn)項發(fā)票沒辦法開進(jìn)來會有什么風(fēng)險呢
KTV發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi),在稅務(wù)上可以合理稅前扣除嗎
老師,這樣求息稅前利潤為什么不對
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅是不是等退稅下來了再做退稅的會計分錄呀
題目在前(9)該設(shè)備于2x19年1月1日交付B公司,預(yù)計使用壽命為8年,無殘值。假設(shè)B公司2x19-2x21年的產(chǎn)品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元,不考慮其他因素和各項稅費(fèi)影響。計算內(nèi)含利率所需的年金現(xiàn)值系數(shù)和復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)如下:(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求:1.請?zhí)娉鲎馊薃公司:(1)判斷該項租賃是融資租賃還是經(jīng)營租賃;(2)租賃期開始日,計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實(shí)現(xiàn)融資收益和內(nèi)含利率;(3)編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。2.請?zhí)娉凶馊薆公司:(1)租賃期開始日,計算承租人的租賃付款額、租賃負(fù)債(折現(xiàn)率采用出租人的內(nèi)含利率)、未確認(rèn)融資費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)的初始成本;(2)編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關(guān)租賃的會計分錄。(利息費(fèi)用和折舊均在年末一次性確認(rèn)和計提,B公司采用直線法對使用權(quán)資產(chǎn)計提折舊)
老師 一個酒店都有哪些東西能入管理費(fèi)用-辦公室
老師您好,請問項目上的差旅費(fèi)記錄哪個科目,就是合同里設(shè)備安裝、調(diào)試、維修等發(fā)生的差旅費(fèi),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,記錄哪個科目
老師好,請問我公司1月份老板給員工有兩個人轉(zhuǎn)了10000和8400,是工資,他們的工資每月其實(shí)是5000,4000,老師這個是老板多轉(zhuǎn)了,分路怎嗎做啊,還有這多開的分錄怎嗎做啊,會不會讓交稅啊,我個稅申報時沒有多申報,是正常申報的,
老師,工會經(jīng)費(fèi)是所有企業(yè)申報繳納嗎?