您好,這個是可以用的,這個沒問題的,這個
老師請問,我去年6月做的車旅費憑證已經(jīng)做了待抵扣進項稅額,但是申報增值稅時沒申報抵扣這部分,我現(xiàn)在可以在本月申報增值稅時一起申報抵扣嗎?
請問為了控制稅負率,將一部分發(fā)票的進項稅先不認證抵扣,計入待抵扣進項稅可以嗎?增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中:前期認證相符且本期抵扣這一行,這種情況是什么時候可以使用?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
請問老師,我單位2019年員工出差的車票部分計提了一部分待抵扣進項稅,這部分稅金一直沒有抵扣掛在賬面好幾年,那么以后我單位開票確認增值稅的時候,這部分車票的待認證進項稅還可以用嗎?
個稅手續(xù)費退回作為財務(wù)人員獎勵,除了申報個人所得稅還要申報增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購買方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內(nèi)賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個人)不要發(fā)票,但我們要做未開票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問,我們采購的商品,里面包含每件商品的采購價和這批商品的開發(fā)費用,開發(fā)費用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報廢,殘值變價所得2.26萬元(含增值稅稅額0.26萬元)已存入銀行。老師單這個分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險賠款的話,賠款這部分需要報個稅嗎
初級已過,再糾結(jié)考注會還是中級呢,還是稅務(wù)師,麻煩老師指點一下方向,現(xiàn)在的就業(yè)形式
用甲公司作為股東成立一個A公司,請問這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?