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請問為了控制稅負(fù)率,將一部分發(fā)票的進(jìn)項稅先不認(rèn)證抵扣,計入待抵扣進(jìn)項稅可以嗎?增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)中:前期認(rèn)證相符且本期抵扣這一行,這種情況是什么時候可以使用?

2024-01-03 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 08:28

你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證 輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,下一個月稅務(wù)局比對通過之后才抵扣的,他在這里面填寫。

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你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證 輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月不允許抵扣,下一個月稅務(wù)局比對通過之后才抵扣的,他在這里面填寫。
2024-01-03
這個有條件只有輔導(dǎo)期是可以這樣操作,這個是8月認(rèn)證發(fā)票,10月申報9月稅的時候抵扣,還有這個最新這個說是之前沒有填寫進(jìn)去現(xiàn)在也可以抵扣,可以填寫,這個欄次,但是這個實務(wù)中我看反饋說還是填寫不了,需要去稅局大廳去填寫這個才可以,就是之前認(rèn)證但是附表2 忘記填寫進(jìn)去抵扣了,
2020-09-21
同學(xué)你好 1.對的 2.對的
2021-12-15
你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
你好,實際抵減部分應(yīng)該是0,因為你本期不繳納稅金
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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