你好,是公司的員工就可以進(jìn)項(xiàng)抵扣的
請(qǐng)問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對(duì)方付了住宿費(fèi),本公司收到住宿費(fèi)專用發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理,是做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎。做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
請(qǐng)問一下老師,廣州駐點(diǎn)的同事到深圳公司來辦事,產(chǎn)生的高鐵票住宿費(fèi)餐費(fèi)開的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,是不是做管理費(fèi)用-出差費(fèi)啊
請(qǐng)問一下外地駐點(diǎn)辦公的員工來公司辦事,3月時(shí)這個(gè)員工他報(bào)銷高地鐵車費(fèi),我已經(jīng)給他做了出差費(fèi),可是住宿費(fèi)當(dāng)時(shí)他沒有報(bào),因?yàn)橛喎繒r(shí)是在老板會(huì)員里扣的錢,現(xiàn)在老板把專票開出來給我,我怎么做這一筆啊,這個(gè)出差費(fèi)是做老板的還是這個(gè)員工的,怎么做
公司員工到外地出差,到達(dá)的對(duì)方單位是我們的子公司,請(qǐng)問產(chǎn)生的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票中的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎?
老師,公司請(qǐng)了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對(duì)方公司。第一次過來招待計(jì)入的是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),事情談妥后對(duì)方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報(bào)銷,因?yàn)椴皇枪締T工,當(dāng)時(shí)就讓他所在部門的員工代寫了費(fèi)用報(bào)銷單,也是計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。請(qǐng)問:1、第2次報(bào)銷的科目可以計(jì)管理費(fèi)用還是計(jì)入研發(fā)部門?2、這兩次報(bào)銷的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
請(qǐng)問一下這個(gè)員工3月份他報(bào)銷車費(fèi),我已經(jīng)給他做了出差費(fèi),可是住宿費(fèi)當(dāng)時(shí)他沒有報(bào),因?yàn)橛喎繒r(shí)是在老板會(huì)員里扣的錢,現(xiàn)在老板把專票開出來給我,我怎么做這一筆啊,
沒事,在摘要說明一下3月已報(bào)銷出差的車費(fèi)3