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老師,公司請了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因?yàn)椴皇枪締T工,當(dāng)時就讓他所在部門的員工代寫了費(fèi)用報銷單,也是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費(fèi)用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?

2025-01-05 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-05 09:43

您好,1.本地住宿費(fèi)專票千萬不能抵扣的, 2.是技術(shù)總監(jiān)就入研發(fā)費(fèi)用,這個可以記差旅費(fèi)

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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 09:46

好的,他是技術(shù)總監(jiān)的位置,但不發(fā)工資給他,是兩家公司簽訂服務(wù)協(xié)議,每月付款給對方公司,這種計哪個科目?還是2次都是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2025-01-05 09:49

您好,這是? ?委托外部研究開發(fā)費(fèi)用,不是公司員工,但確實(shí)為公司運(yùn)營發(fā)生的,也可以是差旅費(fèi)。 這有一個很好的解決方案,這些差旅費(fèi)入他們公司,一起加在服務(wù)費(fèi)里開給我們,因?yàn)檫@個在加計扣除的,稅務(wù)人員可能有不一樣的考慮 政策是有的,請看下圖

您好,這是? ?委托外部研究開發(fā)費(fèi)用,不是公司員工,但確實(shí)為公司運(yùn)營發(fā)生的,也可以是差旅費(fèi)。

這有一個很好的解決方案,這些差旅費(fèi)入他們公司,一起加在服務(wù)費(fèi)里開給我們,因?yàn)檫@個在加計扣除的,稅務(wù)人員可能有不一樣的考慮
政策是有的,請看下圖
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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 09:53

老師,對方住宿抬頭開的是本公司的,老總答應(yīng)了報銷給他,再讓對方公司開票過來不會同意的。請問第2次報銷是由開發(fā)部員工填寫的報銷單,可以直接入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是入生產(chǎn)成本-其他費(fèi)用-差旅費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2025-01-05 09:56

哦哦,以后是不是可以考慮把抬頭開他們公司,我們結(jié)算給他,這樣沒有我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)不認(rèn)這個研發(fā)費(fèi)用的風(fēng)險,您看上面截圖只是回復(fù),沒有具體文件的,每個人的理解不一樣。 2.入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以?的,

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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 10:01

偷偷問一下,老師您單獨(dú)帶學(xué)生么?做過賬,只是全盤不是那么熟練,過了中級

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齊紅老師 解答 2025-01-05 10:03

您好,可以問答區(qū)隨時找我哦,泥得 點(diǎn)畫 躲稍?可高速

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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 10:16

老師,我沒弄懂

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齊紅老師 解答 2025-01-05 10:17

哦哦,那就忽略它,同音字,問答區(qū)可以隨時找到老師回答的哦

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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 10:24

哦,老師喜歡您的總結(jié)18607995320,請問公司采購了客戶合同款中的設(shè)備,也是在網(wǎng)上采購的,采購用個人微信付款的,發(fā)票抬頭是公司的,請問這種是不是要交印花稅嗎

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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 10:26

老師,是這種發(fā)票樣的,當(dāng)時出納付不出款,只能是采購用個人微信付的款,拿票來報銷的,這種也要交印花稅嗎

老師,是這種發(fā)票樣的,當(dāng)時出納付不出款,只能是采購用個人微信付的款,拿票來報銷的,這種也要交印花稅嗎
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齊紅老師 解答 2025-01-05 10:38

您好,這個是辦公用的,一般不要交的,我們不看是誰直接支付的,看這個款的性質(zhì),稅務(wù)比對時也是看我們賬套里的數(shù)據(jù),以下我的總結(jié)

您好,這個是辦公用的,一般不要交的,我們不看是誰直接支付的,看這個款的性質(zhì),稅務(wù)比對時也是看我們賬套里的數(shù)據(jù),以下我的總結(jié)
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快賬用戶8119 追問 2025-01-05 10:44

老師,這張發(fā)票上的東西是為客戶采購的設(shè)備,只是當(dāng)時公司賬戶付不出款,由采購員的個人微信付款的,這種可以不交印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-05 10:46

哦哦,我還以為是辦公用品入的辦公費(fèi)呢,設(shè)備要交的,稅務(wù)是比對我們賬套數(shù)據(jù)

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您好,1.本地住宿費(fèi)專票千萬不能抵扣的, 2.是技術(shù)總監(jiān)就入研發(fā)費(fèi)用,這個可以記差旅費(fèi)
2025-01-05
你好? 你沒有實(shí)際發(fā)生工資金額嗎 ? 沒有就寫0? ; 如果你有工資 沒有發(fā)放就得調(diào)整了。? ? ?你要按實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬才行的。不能隨意去做的這個要有依據(jù)的?
2021-04-19
你招待客戶發(fā)生的都是招待費(fèi),不一定非得是贈送出去 招待部門發(fā)生的折舊到管理費(fèi)用,招待費(fèi)沒有問題。
2024-02-29
您好,您的做法是對的,研發(fā)費(fèi)用是一個利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
你好,餐飲費(fèi)二級科目太籠統(tǒng),你得說具體的業(yè)務(wù)。
2023-06-16
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