您好,1.本地住宿費(fèi)專票千萬不能抵扣的, 2.是技術(shù)總監(jiān)就入研發(fā)費(fèi)用,這個可以記差旅費(fèi)
根據(jù)甲公司的下列資料,判斷其是否符合內(nèi)部控制的要求,并說明理由。(一)公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定當(dāng)出納員請假不在班時,為了不影響工作,出納業(yè)務(wù)由主管會計代理。(二)公司主管會計劉華與出納員馬小文結(jié)婚后仍分別擔(dān)任公司的主管會計和出納工作。(三)公司采購員王亮以現(xiàn)金購進(jìn)辦公用品860元,憑發(fā)票直接到財會部門報銷。(四)公司材料倉庫有三名保管員,為了材料出入庫方便,領(lǐng)導(dǎo)決定為每一名保管員配備一套鈅匙。(五)公司總經(jīng)理經(jīng)常出差,出差回來填制差旅費(fèi)報銷單時,由總經(jīng)理親自在領(lǐng)導(dǎo)批示欄簽字同意報銷。
老師,就是我不是在按照可變和固定以及管理人員7:3和一般人員按照8:2來對公司的工資劃分可變和固定嗎,但是各個部門的管理層人員工資人事那邊不好摘出來,說費(fèi)時間,搞不懂哪里費(fèi)時間了,只能給到我每個月每個部門的工資,那這樣可以嗎,營銷中心的工資不考慮里面的管理層工資了全部進(jìn)可變成本的主營業(yè)務(wù)成本的工資欄,推廣中心的工資全部進(jìn)入可變成本中其他可變成本的工資欄,技術(shù)中心的工資全部入固定成本的研發(fā)支出,然后剩余部門的工資我都按照8:2的比例來做吧(20%入可變成本中其他可變成本的工資項(xiàng)目,80%入固定成本的工資項(xiàng)目),您看這樣處置可以嗎
老師,就是我不是在按照可變和固定以及管理人員7:3和一般人員按照8:2來對公司的工資劃分可變和固定嗎,但是各個部門的管理層人員工資人事那邊不好摘出來,說費(fèi)時間,搞不懂哪里費(fèi)時間了,只能給到我每個月每個部門的工資,那這樣可以嗎,營銷中心的工資不考慮里面的管理層工資了全部進(jìn)可變成本的主營業(yè)務(wù)成本的工資欄,推廣中心的工資全部進(jìn)入可變成本中其他可變成本的工資欄,技術(shù)中心的工資全部入固定成本的研發(fā)支出,然后剩余部門的工資我都按照8:2的比例來做吧(20%入可變成本中其他可變成本的工資項(xiàng)目,80%入固定成本的工資項(xiàng)目),您看這樣處置可以嗎
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
16:22問答詳情23:58:21后或5次對話后問題結(jié)束你好,公司員工拿回來一張外地的餐飲發(fā)票,沒有其他的住宿費(fèi)發(fā)票和交通發(fā)票,沒有其他證明證明是出差,應(yīng)該計入管理費(fèi)用什么科目下呢?娜娜呢52023-06-1616:20發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好!你計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)算了2023-06-1616:21可以單獨(dú)計入餐飲費(fèi)嗎?
老師請問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,這個邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細(xì)加起來不對,是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
社保繳費(fèi)工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做
電子銀行承兌票點(diǎn)了付款申請后查詢票狀態(tài)是日終自動回退票還有3天到期我提前點(diǎn)了
好的,他是技術(shù)總監(jiān)的位置,但不發(fā)工資給他,是兩家公司簽訂服務(wù)協(xié)議,每月付款給對方公司,這種計哪個科目?還是2次都是計入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
您好,這是? ?委托外部研究開發(fā)費(fèi)用,不是公司員工,但確實(shí)為公司運(yùn)營發(fā)生的,也可以是差旅費(fèi)。 這有一個很好的解決方案,這些差旅費(fèi)入他們公司,一起加在服務(wù)費(fèi)里開給我們,因?yàn)檫@個在加計扣除的,稅務(wù)人員可能有不一樣的考慮 政策是有的,請看下圖
老師,對方住宿抬頭開的是本公司的,老總答應(yīng)了報銷給他,再讓對方公司開票過來不會同意的。請問第2次報銷是由開發(fā)部員工填寫的報銷單,可以直接入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是入生產(chǎn)成本-其他費(fèi)用-差旅費(fèi)?
哦哦,以后是不是可以考慮把抬頭開他們公司,我們結(jié)算給他,這樣沒有我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)不認(rèn)這個研發(fā)費(fèi)用的風(fēng)險,您看上面截圖只是回復(fù),沒有具體文件的,每個人的理解不一樣。 2.入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以?的,
偷偷問一下,老師您單獨(dú)帶學(xué)生么?做過賬,只是全盤不是那么熟練,過了中級
您好,可以問答區(qū)隨時找我哦,泥得 點(diǎn)畫 躲稍?可高速
老師,我沒弄懂
哦哦,那就忽略它,同音字,問答區(qū)可以隨時找到老師回答的哦
哦,老師喜歡您的總結(jié)18607995320,請問公司采購了客戶合同款中的設(shè)備,也是在網(wǎng)上采購的,采購用個人微信付款的,發(fā)票抬頭是公司的,請問這種是不是要交印花稅嗎
老師,是這種發(fā)票樣的,當(dāng)時出納付不出款,只能是采購用個人微信付的款,拿票來報銷的,這種也要交印花稅嗎
您好,這個是辦公用的,一般不要交的,我們不看是誰直接支付的,看這個款的性質(zhì),稅務(wù)比對時也是看我們賬套里的數(shù)據(jù),以下我的總結(jié)
老師,這張發(fā)票上的東西是為客戶采購的設(shè)備,只是當(dāng)時公司賬戶付不出款,由采購員的個人微信付款的,這種可以不交印花稅嗎?
哦哦,我還以為是辦公用品入的辦公費(fèi)呢,設(shè)備要交的,稅務(wù)是比對我們賬套數(shù)據(jù)