在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師好,員工出差的補助跟差旅費報銷一起發(fā)放,這個補助沒有發(fā)票,將來匯算清繳要調(diào)增嗎
老師,公司給供應(yīng)商的售后人員報銷的差旅費能計入費用嗎,需不要匯算清繳時調(diào)增
您好老師,管理費用中有一筆電費沒有發(fā)票,匯算清繳時從哪項里調(diào)增啊
老師年度匯算清繳所得稅申報,之前計入的勞務(wù)費,一直沒有發(fā)票回來,要調(diào)增是填在調(diào)整表的哪一欄呢?
您好老師,之前記入銷售費用的差旅費沒有發(fā)票需要調(diào)增的匯算清繳在哪一欄調(diào)增啊
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
好的,感謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。