是的,企業繳納的稅費滯納金是需要調增處理的
請問老師,這筆個稅稅收滯納金需要調增處理嗎?謝謝
老師,企業繳納稅款滯納金需要繳納企業所得稅嗎。是不是要在匯算清繳時調增。
請問老師,單位繳納的電費滯納金額,企業所得稅匯算清繳需要調增嗎?放到營業外支出核算的
請問老師,個稅滯納金企業所得稅匯算清繳需要調增嗎
老師,您好!請問: 企業繳納的稅費滯納金是需要調增處理的,是嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
謝謝老師!那企業貸款利息支出,沒有收到銀行的發票,也是要進行調增處理嗎?
是的,那個也得納稅調增的
老師,您好!請問工會經費不需要調增吧?
根據工資總額申報的不需要調增