你好,這個只要是按照納稅申報的數(shù)據(jù)來填寫就沒問題了
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的,增值稅申報無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財務報表后面3個季度沒有申報過,2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎?
老師你好,請問我們建筑企業(yè),現(xiàn)在在住建平臺是換證呢嗎,它填的那個財務狀況報表是按稅務局的納稅申報表填寫嗎?這個所有的填寫金額或大或小有什么影響沒?
老師你好,請問我們建筑企業(yè),現(xiàn)在在住建平臺是換證呢,三級證換成二級的,它填的那個財務狀況里面的數(shù)據(jù)是按稅務局的納稅申報表填寫嗎?這個所有的填寫金額或大或小有什么影響沒?近三年的,其中有一年是負數(shù)的,這個有影響嗎?
老師你好,我門建筑公司在住建局平臺哪里換證,三級證換二級證,我門在填寫財務狀況哪里,近三年的,我門都是按照稅務局的匯算清繳的年報申報表填寫的,但是我們年報財務報表凈利潤是負了六萬多,但是在企業(yè)所得匯算哪里納稅調(diào)增了,而且有一個填寫的增值稅哪里,我門按實際繳納的填寫的,22年繳納了六百多萬,但是凈利潤是負數(shù),這個有啥影響嗎?
老師你好,請問匯算清繳的財務年報跟最后一個季度申報的財務報表數(shù)據(jù)上有些不一樣,調(diào)整后的,都是按實際填寫的,這個不一樣有影響嗎?在填寫資產(chǎn)折舊的的時候我吧這一年的折舊納稅調(diào)增可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
因為住建局那邊每月還有申報的產(chǎn)值,里面有一個繳納的增值稅,和這個納稅申報表里面的不一樣,這個有影響嗎?
沒事兒,這個他不會去比對的沒有影響
那我按納稅申報表填寫就可以哈
對,沒問題,肯定是可以的
好的呢,謝謝老師
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