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老師你好,請問我們建筑企業(yè),現(xiàn)在在住建平臺是換證呢嗎,它填的那個財務狀況報表是按稅務局的納稅申報表填寫嗎?這個所有的填寫金額或大或小有什么影響沒?

2024-04-24 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-24 12:27

你好,這個只要是按照納稅申報的數(shù)據(jù)來填寫就沒問題了

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快賬用戶2536 追問 2024-04-24 12:29

因為住建局那邊每月還有申報的產(chǎn)值,里面有一個繳納的增值稅,和這個納稅申報表里面的不一樣,這個有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-24 12:30

沒事兒,這個他不會去比對的沒有影響

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快賬用戶2536 追問 2024-04-24 12:35

那我按納稅申報表填寫就可以哈

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齊紅老師 解答 2024-04-24 12:35

對,沒問題,肯定是可以的

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快賬用戶2536 追問 2024-04-24 12:35

好的呢,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-24 12:37

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你好,這個只要是按照納稅申報的數(shù)據(jù)來填寫就沒問題了
2024-04-24
對的是的,財務報表的 哪一個數(shù)據(jù)是負數(shù)?
2024-04-25
1.凈利潤負數(shù)的影響: 凈利潤負數(shù)通常表示公司在該年度出現(xiàn)了虧損。這可能是由于市場競爭加劇、產(chǎn)品或服務價格下降、成本上升等多種因素導致的。在換證過程中,凈利潤的負數(shù)可能會對企業(yè)的整體財務狀況評估產(chǎn)生一定影響。 然而,需要注意的是,凈利潤的負數(shù)并不一定意味著企業(yè)的經(jīng)營狀況不好。在某些情況下,企業(yè)的戰(zhàn)略決策可能表現(xiàn)為短期內(nèi)虧損,但長期來看,這些決策可能有利于企業(yè)的發(fā)展。 在填寫財務狀況時,應如實反映公司的凈利潤情況。同時,可以附上詳細的解釋和說明,如虧損的原因、企業(yè)正在采取的改進措施等,以便評估機構全面了解公司的財務狀況和經(jīng)營狀況。 1.納稅調(diào)增的影響: 企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)增是指在計算應納稅所得額時,對按照稅法規(guī)定允許扣除但納稅人在會計核算中沒有扣除或者沒有足額扣除的成本、費用、損失等金額進行的調(diào)整。這可能會影響企業(yè)的應納稅所得額和應納稅額。 在填寫財務狀況時,應如實反映企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)增情況。同時,可以附上相關的納稅調(diào)整表和說明,以便評估機構了解納稅調(diào)增的具體原因和金額。 1.增值稅的填寫: 增值稅是按照銷售額或營業(yè)額的一定比例征收的稅種。在填寫財務狀況時,應按照實際繳納的增值稅金額進行填寫。如果公司在某一年度繳納了較多的增值稅,但凈利潤仍為負數(shù),這可能是由于公司在該年度承擔了較高的成本或費用導致的。 在填寫增值稅時,應附上相關的完稅憑證和說明,以便評估機構了解增值稅的繳納情況和公司的實際稅負水平。
2024-05-06
你好,你這個有費用發(fā)生就企業(yè)所得稅和財務報表不能0申報,沒有收入增值稅和附加稅可以0申報,沒有出來財務報表你去我要辦稅 綜合信息報告 財務制度備案點進去看是不是沒有備案,財務報表申報,可以 就是沒有發(fā)票你后續(xù)匯算清繳需要納稅調(diào)增,
2021-05-26
您好,匯算清繳的財務年報和最后一個季度申報的財務報表數(shù)據(jù)上有些不一樣,這是比較常見的情況,通常是由于以下幾種原因造成的: 1.年終調(diào)整:年終時企業(yè)可能會根據(jù)會計政策或稅法要求對財務報表進行調(diào)整,如資產(chǎn)折舊、存貨盤點、壞賬準備等,這些調(diào)整會影響年度報表和季度報表之間的數(shù)據(jù)差異。 2.審計調(diào)整:如果企業(yè)需要經(jīng)過審計,審計過程中可能會發(fā)現(xiàn)一些需要調(diào)整的事項,這些調(diào)整會反映在年終報表上。 3.稅務調(diào)整:在匯算清繳過程中,企業(yè)根據(jù)稅法要求對某些項目進行納稅調(diào)整(如資產(chǎn)折舊、費用攤銷等),這些調(diào)整會影響最終報表數(shù)據(jù)。 處理方法及影響: 1.數(shù)據(jù)不一致的處理:如果年報與季度報表的數(shù)據(jù)有差異,但都按實際情況進行了調(diào)整和填寫,并且所有調(diào)整都有合理的依據(jù)和詳細的說明,一般是不會有問題的。稅務機關在檢查時,主要會關注是否有合理的解釋和支持材料。 2.資產(chǎn)折舊納稅調(diào)增:可以在匯算清繳時根據(jù)稅法規(guī)定對資產(chǎn)折舊進行納稅調(diào)增。納稅調(diào)增是指會計上折舊與稅法允許折舊之間的差額進行調(diào)增,以確保稅務上計算的折舊符合稅法要求。具體方法如下: 1.計算差異:計算會計折舊和稅法折舊的差異。 2.納稅調(diào)增:將差異部分在納稅申報時進行調(diào)增,填寫在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》的納稅調(diào)增項目中。 實踐建議 1.保持一致性和記錄:盡量保持年度報表和季度報表的一致性。如果有差異,確保所有調(diào)整都有詳細記錄和合理解釋,并妥善保存相關支持文件。 2.及時溝通:如有疑問,建議及時與財務顧問或稅務專員溝通,確保申報的準確性和合規(guī)性。 3.稅務籌劃:合理利用稅法規(guī)定進行稅務籌劃,確保企業(yè)利益最大化,同時遵守稅法規(guī)定,避免潛在的稅務風險。
2024-05-21
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