借其他應收款 貸銀行存款就成了
3月份貨款5月份付。發票是4月份開還是付款月當月開?如果是4月份開,但是4月份沒有收到款,進項發票怎么開?
2022年4月份付的款,但是一直沒有給我們發票,貨已經給我們了,怎么做賬,怎么報稅呢
融資租入的機器設備,4月份付了首付款已經做了賬,但是沒發票,5月發票回來了,請問老師怎么做賬
比如報銷款,3月份報銷了付款了,但是發票是4月開,這個怎么做賬,三月付款的賬怎么做,4月有發票怎么做賬
請問,4月付款的報銷費用,沒有發票,7月份補的發票,賬應該做到4月還是7月份?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應交稅費科目因誤計提導致資產負債表上顯示負數,如何調整,調整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調整損益科目
老師您好。企業所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態,沒有稅費變動,那么財務報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業務招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發票可以開專票嗎
企業產生的外幣財務報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務費用嗎
老師請問,企業所得稅匯算清繳A105080表中資產計稅基礎天什么數?
老師請問我們營業范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經營者(含冷藏冷凍食品),現在要增加營業范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
現在發票來不需要在做一筆嗎
發票來了之后再做一筆這個科目就行了
什么科目一樣的嗎,可以告訴
比如說發票來了,借管理費用 貸其他應收款
如果是內賬我需要怎么做賬了,內賬不是不需要發票,是不是就是借管理費用貸銀行存款
還是借其他應付款貸銀行存款,到時候是不是還要轉到借管理費貸其他應付款,可不可以做一筆分錄
如果是內賬的話,直接做上面這一筆就可以了