同學你好 直接做暫估入庫 等發票到了之后再紅沖暫估的然后按照發票來做
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經付了,但是對方還未給我們開發票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發票,這怎么做分錄呢?
上月別的公司給我們提供服務,款已經付了,但是沒有收到專票要怎么做賬呢
2022年4月份付的款,但是一直沒有給我們發票,貨已經給我們了,怎么做賬,怎么報稅呢
裝修公司,人家2022年11月份代開了勞務發票給我們,我們2023年一月份才付款,怎么做賬
你好我想問一下去年4月份我們公司有一筆款項已經開票了但是沒有確認收入也沒有報稅 現在怎么補做賬呢
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
但是這家公司已經不在了,要不到發票了
同學你好 那就匯算清繳的時候調增