你好!這個不是說想調減哪個就能直接調減的,你要有具體業務才行。要有具體業務才能做分錄。 比如是分紅,還是之前少做了費用之類
你好,老師,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,這個以前年度損益調整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
請問調整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調整,一開始寫成了 借:其他應收100 貸:以前年度損益調整100 借:以前年度損益調整100 貸:營業外收入100 借:營業外收入100 貸:未分配利潤100 現在想把這筆分錄修改,不應該通過營業外收入再結轉到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調整100 貸:未分配100 但調整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應該是怎樣的?
老師,您好!審計進行了以前年度損益調整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整,月末以前年度損益調整科目在貸方,需要進行結轉嗎?結轉是分錄怎么做呢?
您好,以前年度損益調整的分錄,比如調整22年少記的一筆費用,借,以前年度損益調整 ,貸,負債; 借,利潤分配-未分配利潤 貸,以前年度損益調整, 是這樣嗎?
老師,固定資產折舊計算有誤,以前年度的要調整,我用了以前年度損益調整這個科目調了,當時這樣寫的分錄:借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,但我們運用的是小企業會計準則,請問怎么調,怎么寫分錄?
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
少做了費用
你好!借以前年度損益調整 貸應付賬款等 然后再借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整