你好,可以記住到這個科目里面
老師,你好,我們公司是服務公司,主辦方找到我們來辦會,我們公司找酒店,場地,找廣告公司制作會議資料等,組織會議,并且這一切的費用由我們公司來支付,我們通過收取參會的人每人繳納500元的參會費用,來作為收入。想問下老師,我們公司能給參會人員開會務費發票么?我們公司營業執照上面有會議及展覽服務這項。還是只能開會議服務呢?
公司開了一個親子營會議,一人收費199元,租的酒店會議室,酒店發票注明會議費1800,所有參會人員午餐和晚餐費用一共4080,我們聘請的講師住宿費396,發票合計金額6276元,我想問下4080和396是不是需要計入招待費?1800計入會議費?
請問一下老師,老板去外省參加廣東協會會議,交了2000元,開了會議費的發票,還有給我來會的飛機票,請問一下這些費用全部計入管理費用-會議費,還是分開計入不同科目呢
請問一下老師,老板去外省參加廣東協會會議,交了2000元,開了會議費的發票,有會議通知書,還有給我來會的飛機票,請問一下這些費用全部計入管理費用-會議費嗎
請問一下老板報銷去外地協會開會的會議費還有來回航空飛機飛機專票和的士費,請問這個發票全部做進營業費用-會議費,還是只是開了會議費的發票做會議費,飛機票和的士票做差旅費啊
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
只有這個協會出的會議的通知書,他們的會議費發票就可以做會議費嗎
對,畢竟實際就是去開會的
有些老師說需要會議紀要會議簽到表,可是這些我都沒有,有也是協會自己的,我可以確定去了開會了,協會網站都有這個會議照片我老板也在啊,所以確定一下,只有會議通知書可以做會議費嗎,可以增稅進項抵扣和企業所得稅稅錢扣除嗎
沒問題,畢竟這個是真實的,肯定是可以的。
那他做飛機去的,航空公司開的專用發票和的士費這些是一起做會議費還是單獨做差旅費,機票可以進項抵扣嗎
這個沒問題,可以抵扣的
那是一起和會議費發票一起做會議費,還是做單獨做差旅費
這個單獨做到差旅費就行了
機票是為了去開這個會買的,做到差旅費
這個其實計入差旅 或者會議都可以
老師怎么區分參加會議期間發生的費用哪些可以計入會議費,哪些不可以啊
會議期間發生的餐費住宿費 交通費 可以計入差旅費
你的意思是如果這些費用都合一起開在會議費里就直接做會議費,如果有些分開的,飛機票自己買的,不在開的會議費里面就單獨做差旅費是嗎,
對,沒錯,是這個意思
那請問一下老師,如果去參加會議是本市的,餐費是自己付錢去吃的,不在會議費包的,請問我這個餐費應該做那里
那就記入到福利費里面
那需要交個稅嗎
這個是不需要交個人所得稅的