你好!是的,是差額部分
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒(méi)有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個(gè)賬,是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎??
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳前取得去年(2021年)暫估發(fā)票,但是金額與去年(2021年)不一致,沖回暫估后,成本怎么處理?
去年匯算清繳之前沒(méi)有取得的發(fā)票 現(xiàn)在取得了 可以申請(qǐng)修改年報(bào) 做匯算調(diào)減嗎
請(qǐng)問(wèn),22年匯算清繳,暫估沒(méi)有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時(shí)候調(diào)減嗎
年前暫估,所得稅匯算清繳前取得得發(fā)票比年前大,所得稅申報(bào)表調(diào)減,請(qǐng)問(wèn)調(diào)減的是年后-年前的差額數(shù)嗎
老師,外購(gòu)產(chǎn)品視同銷售,是做收入還是下庫(kù)存
老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議,后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司,但沒(méi)有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,工商年報(bào)修改聯(lián)絡(luò)員,在哪里修改
股東分紅個(gè)稅太高,可以用工資薪金所得來(lái)節(jié)約稅款嗎!稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為工資太高
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人屠宰場(chǎng)屠宰費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經(jīng)發(fā)了3月工資,申報(bào)了個(gè)稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發(fā)了,今天可以發(fā)嗎?還是等到下個(gè)月再發(fā)4月工資
老師我想問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì),印刷了的業(yè)務(wù),實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票,但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開的物料制作費(fèi),這樣稅局會(huì)有比對(duì)嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨(dú)立核算申報(bào)嗎
小規(guī)模,和一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅 怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn),我是外貿(mào)公司,進(jìn)口貨物用于出口,那進(jìn)口的這張海關(guān)進(jìn)口增長(zhǎng)稅專用繳款書可以用來(lái)出口退稅嗎
具體怎么處理?
2024年怎么做分錄?
2023年申報(bào)表調(diào)減了,接著怎么做帳呢?2024年申報(bào)表調(diào)增?
老師,在不
你好!比如你23年計(jì)提了多少,實(shí)際收到了多少發(fā)票?
計(jì)提180000.收到200000
你好!這個(gè)你補(bǔ)充計(jì)入2萬(wàn)就好了。具體的分錄,要看是什么業(yè)務(wù)
2023年申報(bào)表調(diào)減差額,2024年調(diào)增差額?
你好!24年是調(diào)整23年的匯算清繳數(shù)據(jù)
2024年帳上沖2023年暫估,重新按發(fā)票做帳嗎?
你好!是的,涉及損益類的科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
請(qǐng)老師回答一下
你好!是的,這樣肯定就沒(méi)錯(cuò)
那具體步驟:我這就是2023年所得稅申報(bào)表調(diào)減該差額,2024年沖暫估,按發(fā)票做帳,2024年底就該筆業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)增差額嗎?
你好!年度匯算表格,23年的時(shí)候填入20萬(wàn),調(diào)減利潤(rùn)2萬(wàn)。
老師,2024年所得稅申報(bào)表就該筆業(yè)務(wù)怎么做呢
你好!2024年所得稅不用管。因?yàn)榘礄?quán)責(zé)發(fā)生制不是24年業(yè)務(wù)
24年這個(gè)憑證是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
是調(diào)增差額嗎
你好!是的。是調(diào)整差額
不是直接沖暫估?不是重新按發(fā)票做帳?是按差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅用調(diào)整嗎
你好!你可以全額沖暫估,然后按發(fā)票入賬。這樣的話,沖的時(shí)候,全額沖以前年度損益調(diào)整,你也可以按差額來(lái)。 比如你暫估8萬(wàn),實(shí)際10萬(wàn),你可以直接調(diào)整2萬(wàn), 你也可以沖8萬(wàn),然后錄10萬(wàn),其實(shí)結(jié)果是一樣的