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年前暫估,所得稅匯算清繳前取得得發(fā)票比年前大,所得稅申報(bào)表調(diào)減,請(qǐng)問(wèn)調(diào)減的是年后-年前的差額數(shù)嗎

2024-04-22 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-22 19:55

你好!是的,是差額部分

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:05

具體怎么處理?

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:05

2024年怎么做分錄?

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:07

2023年申報(bào)表調(diào)減了,接著怎么做帳呢?2024年申報(bào)表調(diào)增?

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:08

老師,在不

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:10

你好!比如你23年計(jì)提了多少,實(shí)際收到了多少發(fā)票?

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:11

計(jì)提180000.收到200000

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:12

你好!這個(gè)你補(bǔ)充計(jì)入2萬(wàn)就好了。具體的分錄,要看是什么業(yè)務(wù)

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:15

2023年申報(bào)表調(diào)減差額,2024年調(diào)增差額?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:16

你好!24年是調(diào)整23年的匯算清繳數(shù)據(jù)

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:17

2024年帳上沖2023年暫估,重新按發(fā)票做帳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:18

你好!是的,涉及損益類的科目計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:28

請(qǐng)老師回答一下

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:28

你好!是的,這樣肯定就沒(méi)錯(cuò)

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:37

那具體步驟:我這就是2023年所得稅申報(bào)表調(diào)減該差額,2024年沖暫估,按發(fā)票做帳,2024年底就該筆業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)增差額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:40

你好!年度匯算表格,23年的時(shí)候填入20萬(wàn),調(diào)減利潤(rùn)2萬(wàn)。

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:41

老師,2024年所得稅申報(bào)表就該筆業(yè)務(wù)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:42

你好!2024年所得稅不用管。因?yàn)榘礄?quán)責(zé)發(fā)生制不是24年業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:42

24年這個(gè)憑證是計(jì)入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:42

是調(diào)增差額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:43

你好!是的。是調(diào)整差額

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 20:50

不是直接沖暫估?不是重新按發(fā)票做帳?是按差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶5837 追問(wèn) 2024-04-22 21:04

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 21:15

你好!你可以全額沖暫估,然后按發(fā)票入賬。這樣的話,沖的時(shí)候,全額沖以前年度損益調(diào)整,你也可以按差額來(lái)。 比如你暫估8萬(wàn),實(shí)際10萬(wàn),你可以直接調(diào)整2萬(wàn), 你也可以沖8萬(wàn),然后錄10萬(wàn),其實(shí)結(jié)果是一樣的

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你好!是的,是差額部分
2024-04-22
你好,學(xué)員。2023年的納稅申報(bào)表根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)填寫,2024年不做考慮該筆成本了。
2024-04-22
(1)存在暫時(shí)性差異的調(diào)整事項(xiàng),不論是匯算清繳日之前還是匯算清繳日之后,一律調(diào)整遞延所得稅,同時(shí)調(diào)整報(bào)告年度所得稅費(fèi)用。(比如針對(duì)資產(chǎn)補(bǔ)提減值準(zhǔn)備,針對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的補(bǔ)充確認(rèn)等,計(jì)提減值,無(wú)論計(jì)提多少,稅法都會(huì)要求納稅調(diào)增多少,所以無(wú)論計(jì)提多少減值都會(huì)納稅調(diào)增相應(yīng)金額,因此不會(huì)影響應(yīng)交所得稅,但是需要確認(rèn)遞延所得稅。) (2)稅法允許調(diào)整應(yīng)納稅所得額(總原則),若發(fā)生在匯算清繳日之前,調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用;若發(fā)生在匯算清繳日之后,不能調(diào)整報(bào)告年度的應(yīng)交所得稅(用遞延所得稅替代),同時(shí)調(diào)整報(bào)告年度所得稅費(fèi)用。
2021-04-28
學(xué)員您好,在匯算清繳前能取得發(fā)票,是不需要調(diào)增的哈
2024-10-16
年前你的分錄是費(fèi)用,還是原材料
2021-05-25
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