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Q

請問,所得稅匯算清繳前取得去年(2021年)暫估發票,但是金額與去年(2021年)不一致,沖回暫估后,成本怎么處理?

2022-05-16 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-16 12:32

你好多暫估了,還是少暫估了,匯算清交調溫或者是調減就可以的啊,你的成本用利潤分配未分配利潤來。

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快賬用戶5357 追問 2022-05-16 12:34

多估了,是2021年利潤表和資產負債表也要改嗎?

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快賬用戶5357 追問 2022-05-16 12:38

我是在2022年賬上計入未分配利潤嗎?這部分是不是也要在2021年利潤和資產負債表上修改?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 12:45

不修改 納稅調整明細表扣除項目30看帳載金額 其他的報表不修改

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快賬用戶5357 追問 2022-05-16 12:47

如果報表不修改,2022年報表怎么填,按照賬上填嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 12:49

是啊 在調整表格調整

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快賬用戶5357 追問 2022-05-16 12:51

匯算清繳報表需要包含未分配利潤這部分數據,這個數據我根據什么填寫?是和去年賬上一樣嗎?然后在這個基礎上調增調減?

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齊紅老師 解答 2022-05-16 12:59

你好,匯算清繳的財務報表,按去年第四季度的財務報表來填寫,然后這部分需要調整的數據,在納稅調整明細表扣除項目30藍

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你好多暫估了,還是少暫估了,匯算清交調溫或者是調減就可以的啊,你的成本用利潤分配未分配利潤來。
2022-05-16
您好,您可以把去年的暫估在今年紅沖掉,然后重新今年按照發票再重新入賬。嗯,你的發票是大于暫估還是小于暫估呀。
2022-05-07
您好,紅字沖回錯誤分錄,按發票金額重新入賬即可,涉及損益用以前年度損益調整
2022-05-07
您好 匯算清繳前取得暫估成本發票入賬 可以企業所得稅前扣除 匯算清繳不用調整
2021-04-30
你好在這個月調整就可以了,紅沖之前的暫估,然后再做發票的,用以前年度損益調整來做。
2022-04-08
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