你好,收到的文件上面注明的金額你核對一下你們自己的賬務往來余額,如果是對的,可以蓋正確那里哈
老師,對方公司發來詢證函截止時間去年年底,預付賬款顯示貴公司欠100萬,實際去年我公司收到款了,沒有給他開票,今年把發票交給他了。這個詢證函是正確的嗎?
我收到客戶發來的詢證函,這個金額是我欠客戶發票的意思嗎?跟右上角預付賬款有關聯嘛?
請問,收到客戶發來預付款項詢證函上注明我們欠他們的款,是正確的嗎。收到預付款的同時我們發票也當月開出的,還會有欠他們款嗎
老師,我們公司注銷了,對方欠我們的發票他們還能開出來嗎?我們只是想拿到發票證明我們這個款付過了而已
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
收到預付款的同時我們發票也當月開出的,還會有欠他們款嗎一一如果跟余額不一致,先查下哈,什么原因,也可以聯系下對方,看什么原因造成的差異
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