?你好 ;? ? 對(duì)方付款給你了。 那么你就不算是對(duì)的; 你要在下面寫(xiě)清楚哪里不對(duì)? ; 這樣蓋章??
我們有家供應(yīng)商,2021年12月我們應(yīng)付賬款是10萬(wàn)(含稅價(jià)),應(yīng)付賬款-暫估是5萬(wàn)(貨已到發(fā)票未到,不含稅),2022年1月收到供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票5.65萬(wàn)(含稅價(jià),對(duì)應(yīng)紅沖應(yīng)付賬款-暫估5萬(wàn)),現(xiàn)在供應(yīng)商給我們發(fā)截止到2021年12月底的詢證函,上面寫(xiě)著我們公司欠他15.65萬(wàn),這個(gè)對(duì)嗎?因?yàn)橛?.65萬(wàn)的發(fā)票是2022年才開(kāi)具的,所以我理解的截止到2021年是應(yīng)付賬款是10萬(wàn)。
老師,對(duì)方公司發(fā)來(lái)詢證函截止時(shí)間去年年底,預(yù)付賬款顯示貴公司欠100萬(wàn),實(shí)際去年我公司收到款了,沒(méi)有給他開(kāi)票,今年把發(fā)票交給他了。這個(gè)詢證函是正確的嗎?
老師你好,我司收到對(duì)方公司審計(jì)發(fā)的詢證函說(shuō)截止去年年底我方欠款 91萬(wàn),但我們和對(duì)方公司都是我方先預(yù)付款給對(duì)方,對(duì)方再發(fā)貨和開(kāi)票給我們。不存在我方欠款啊
我們公司開(kāi)發(fā)的軟件,甲方一直不驗(yàn)收、不給錢。但是近三年給我們發(fā)的詢證函上應(yīng)付賬款金額都是應(yīng)給我司剩余合同款金額還顯示已開(kāi)票(實(shí)際上我司根本沒(méi)有開(kāi)票),甲方已經(jīng)掛賬應(yīng)付賬款三年了。 甲方這么記賬是不是虛增成本,我們公司是不是可以根據(jù)詢證函去催款?
老師好,公司去年預(yù)付了一筆費(fèi)用,然后對(duì)方其實(shí)當(dāng)時(shí)就開(kāi)票了,但是由于業(yè)務(wù)人員疏忽 導(dǎo)致票據(jù)一直沒(méi)給到財(cái)務(wù),直到我做年審要發(fā)往來(lái)詢證函的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么辦呢,我能不能把他算成今年的費(fèi)用,金額是40萬(wàn)
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問(wèn)負(fù)債過(guò)大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊(cè)資金100萬(wàn),5年內(nèi)實(shí)繳100萬(wàn)是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬(wàn)還是一次行存進(jìn)賬戶100萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購(gòu)置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開(kāi)的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬(wàn)就需要往賬戶存100萬(wàn)么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來(lái)說(shuō),這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下年終獎(jiǎng)25萬(wàn)要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營(yíng)業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營(yíng)業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營(yíng)業(yè)外支出5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營(yíng)業(yè)外收入50元。
在這個(gè)截止時(shí)間(21年12月31號(hào))是對(duì)的吧?因?yàn)榘l(fā)票是今年給的(22年)
?你好 ;? 是的。? 你看下對(duì)方寫(xiě)的日期; 正常是年末就是21.12月末? ?
剛才找出來(lái)看下,截止日期是21年12月31日,票是22年3月開(kāi)的,那這個(gè)收到詢證函可以蓋章吧?
?你好 ;? 先不管發(fā)票 ; 現(xiàn)在是 看你 收款的情況 。? 你們主要是核對(duì)收款金額??
收款是21年收款的,對(duì)方發(fā)來(lái)詢證函預(yù)付賬款“貴公司欠”,還是不明白什么意思?
你好 ;? ? 那就是對(duì)方估計(jì)還在 做欠款 。? 你公司實(shí)際收到了。 你要在 下面? 描述清楚 ; 你好久收到的款。? 以及發(fā)票情況 是否欠票這些; 然后去蓋章? ?
21年客戶付款給我公司做預(yù)付,我收款,22年我開(kāi)票給客戶,我理解的是截止目前誰(shuí)不欠誰(shuí),如果截止21年底,這個(gè)詢證函應(yīng)該是對(duì)的吧
?你好;??,預(yù)付賬款顯示貴公司欠100萬(wàn) 你們貨物發(fā)出去給對(duì)方了嗎?? ? ?只是預(yù)付款給你們截止到21年是嗎?
詢證函顯示的預(yù)付賬款貴公司欠100萬(wàn)是截止到21年12月31日的,業(yè)務(wù)是包料包安裝,目前正在制作和安裝中
?你好; 那就是先付款給你們。? ?你就蓋章就行了。? 我還以為你發(fā)貨了這些? 實(shí)際不欠的情況? ?
如果是現(xiàn)在不欠,21年12月31日時(shí)是材料安裝沒(méi)有完成,發(fā)來(lái)的詢證函是截止21年12月31日,那對(duì)賬應(yīng)該按照截止21年12月31日的時(shí)間來(lái)核對(duì)是嗎?
?你好;? ?是的。 你看最終截止時(shí)間看你21.12.月末 賬上情況是否與? ? 函證數(shù)據(jù)一致來(lái)判斷? ?
好的,謝謝
?不客氣的。 幫到你就好??