您好,有的,你給個郵箱,我發你
老師,更正匯算清繳以前沒添加4000期間費用表,現在更正沒有怎么辦
有個以前年度異常發票,需要做進項稅轉出,現需要去更正以前年度匯算清繳,把成本轉出,請問匯算清繳表里面怎么填寫?
老師,更正以前年度的企業所得稅匯算清繳申報,年度的財務報表在哪里更正
匯算清繳過后報的去年的水利建設稅,是不是要做調整以前年度損益,然后去更正申報匯算清繳報表,不更正的話可以嗎
有沒有老師更正過以前年度匯算清繳表?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,我的意思,你修改過以前年度匯算清繳表么?
這個要去窗口修改,網上不可以
上次更正過,是員工工資多報了
你們那就得去大廳修改,自己不可以在電子稅務局修改?
是的,不可以的,要去窗口改
老師,22年匯算表我交稅4000元,這回繼續調增交納稅費還得交2000多元,那之前繳納的4000不會再要了吧
是的,會給你退一半的