同學你好!先聯(lián)系勞務人員先撤銷匯算清繳申報,然后在進行更正申報。
老師,我們公司雇了一批兼職人員,專門要款的,平時沒有給人家結(jié)算,年底了,一次性結(jié)算,在個稅申報表中,我是按照勞務報酬申報,還是按照年終一次性獎金申報,這兩者差別有點大,人員信息平時我也沒有錄入,能按照年終一次性獎金申報嗎?
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個稅申報有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個稅申報系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數(shù)和這個月申報個稅的人數(shù)不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
老師,2022年有段時間是別人幫我報的個稅,我回來后也沒看,現(xiàn)在稅務讓個人匯算,我才發(fā)現(xiàn)有倆個月他給我做的零申報,我現(xiàn)在想去更正,結(jié)算顯示已申報了個人所得稅年度自行申報,扣繳義務人不可刪除,更正或新增,那我得怎么辦才能把個稅更正了,謝謝
老師,23年9月份申報兼職人員勞務個稅申報時,有一個人金額少申報了1790元,稅務局讓更正申報,但是我試了一下更正申報,這個人已經(jīng)做了23年個人所得稅匯算,這樣,我還怎么處理?(23年這個兼職人員按照4480開的發(fā)票,我給他少申報了1790)
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個稅申報的時候沒及時填寫離職,導致多報了個稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報的時候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求