您好, 是的,就是你說的這樣的
微信支付的餐飲費,沒有發(fā)票可以報銷嗎?
餐飲費發(fā)票按照實際數(shù)額入賬嗎?
老師好,員工報銷的餐費發(fā)票金額比他自己實際交易金額多了幾塊錢,這種是按發(fā)票報銷還是按照他自己實際支付金額報銷
老師,我想問一下,餐飲費實際報銷的金額比發(fā)票的金額少是可以的嗎?
餐費發(fā)票多開了 可以收嗎?按照實際金額付款,但是發(fā)票金額超過實際付款金額。
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務是分公司,專票能抵扣嗎?
那餐飲費發(fā)票總額已經超過年收入的千分之五了,我怎么入賬做分錄啊
是不是還是寫管理費用—業(yè)務招待費,它影響企業(yè)所得稅的季報嗎?
這個是有限額的,不能全額抵扣
就是已經超過了年收入的千分之五了,我怎么給這張發(fā)票寫會計分錄,具體一點回答
業(yè)務招待費60%和收入千分之五孰低,取這兩個的低數(shù)
就是如果餐飲費超額,就不收發(fā)票,也不給報銷了,是不是
比如你的費用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50來扣除
我的問題是,已經超過了50了,職工又拿餐費發(fā)票來報銷,我能不能收這個發(fā)票,收了的話怎么繼續(xù)做會計分錄給他報銷付款
可以拿來報銷,可以先做賬
是季度所得稅時候就要按照千分之五扣除調增,還是只有企業(yè)所得稅匯算清繳時候 調增?
企業(yè)所得稅匯算清繳時候
調增