是的,對的,是這么做的。
老師,小微企業匯算清繳的時候不填寫A105060廣告業務宣傳費這張表么
請問老師,企業發生的廣告業務宣傳費沒有超過營業收入的15%,匯算清繳時還需要把當年發生的廣告和業務宣傳費金額以及營業收入填入廣告業務宣傳費納稅明細表嗎?
老師,我在做匯算清繳,我們去年發生了廣告費和業務宣傳費,但是去年我們沒有收入,填【廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表】的時候,沒有收入,廣告宣傳費按實際發生金額填寫嗎?
請問老師,匯算清繳的時候,廣告服務*廣告發布費和廣告服務*推廣費是否都要在《廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表》里調增
老師好,請問我們支付的推廣服務費,做匯算清繳的時候是把這個費用填寫在廣告費和業務宣傳費的表上嗎?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
老師好,請幫忙看看我這樣填寫那個扣除基數填寫的是銷售收入金額對嗎?謝謝!
是的,對的,是這么做的。