是的,就是在那個表里邊填報
老師,請問下所得稅匯算,我單位有固定資產折舊和廣告宣傳費,但都不需要調整,那我是否需要勾選廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表,及資產折舊調整明細表
老師,我在做匯算清繳,我們去年發生了廣告費和業務宣傳費,但是去年我們沒有收入,填【廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表】的時候,沒有收入,廣告宣傳費按實際發生金額填寫嗎?
請問老師,匯算清繳的時候,廣告服務*廣告發布費和廣告服務*推廣費是否都要在《廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表》里調增
老師,廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表怎么填寫?就是所得稅匯算清繳里的廣業費
老師,你好!匯算清繳時本年發生的廣宣費需要填(廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表A105060)這張表嗎?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
匯算清繳之后,我賬上的利潤總額雖然有-94w,是不是這個數就沒用了,要按調整后的-46萬當成上年的虧損,一旦本年度利潤超過46萬,雖然賬上還是-48萬,但是還要交企業所得稅了
表是這樣的
是的,以最后那個應納稅所得額為準,為正數就要交稅