您好,這個的話,是可以正常做管理費用的福利費
請問一下,勞務派遣公司既有一般計數稅,又有差額征稅(服務費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認,代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發放的工資要進成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務派遣公司,是不是只有服務費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據銀行付款水單直接入成本,還是需要他們去稅務代開發票,才能入賬呢? 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業費用進項可抵嗎?
老師,請問下,我是物業公司一般納稅人,現在公司員工都是簽勞務派遣合同,請問下發放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務服務費是全部按月一次轉款給勞務公司的,公司是收到勞務發票做賬嗎:借,管理費用 勞務費 100000 應交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師好,情況是我們是小規模納稅人,旅游行業,現在有兩個問題想請教 ①我們開出去的發票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對么?有相關文件么? ②我們開出去的差額征稅的發票,上面標注的差額,在當季沒有收到全部發票怎么辦?怎么報稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發票,還有五萬的發票人家不給開,這種情況怎么申報呢?謝謝老師,
老師,請問一般納稅人的勞務派遣公司(實行的是差額征稅的簡易計稅),3月收到兩筆款,沒有開發票,只有銀行回單,備注的是“24年春節兼職勞務承包費”。這兩筆款該怎么入賬呢?
老師,請問一般納稅人的勞務派遣公司(實行的是差額征稅的簡易計稅),3月收到兩筆款,沒有開發票,只有銀行回單,備注的是“24年春節兼職勞務承包費”。這兩筆款該怎么入賬呢?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
老師,這個是收到的款,不是付出去的
您好,這個如果收到,借 銀行存款? 貸 其他應付款,這樣的