您好,不能,我們23年利潤 表要考慮這個 以前年度損益調整的,調整后在年報和匯繳申報表里體現
老師餐飲行業燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業的案例:材料:肉+辣椒+調料生成【尖椒回鍋肉】這個產品,公司做系統集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調整應交稅費——應交增值稅,還需要調整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網站
那我咋申報這個年度財務報表,在引出的利潤表的收入基礎上加上調增的無票收入額嗎
您好,是的,是這么申報的哦,在原來報表的基礎 上調整
那年度清繳匯算里面納稅申報表收入呢
您好,收入也是要把這個調整的無票收入考慮進去的
噢哦,那我在主表里申報收入了,我在納稅調整明細那個表里要不要再把這個收入調整填進去
您好,匯繳的收入就填 在S101010表里 ,調整的A105000表是填 不進去的
S101010表和年度財務報表收入欄都是填,財務軟件導出的利潤表的收入+補充申報的無票收入對吧,那這樣稅務跟財務是不是就不一致啊
您好,對不起,字母打錯了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個未開票收入的,申報表是根據賬填的,賬表是一致的呀
還有,老師,軟件引出的利潤表里的營業外支出是需要調增應納稅所得額對嗎,要填在A105000這個表里嗎
您好,要看具體是什么支出,罰款之類要調增,如果是 我們經營的違約金,這個是可以稅前扣除的
您好,對不起,字母打錯了,這是A101010表。 我們賬上也要有這個未開票收入的,申報表是根據賬填的,賬表是一致的呀 是這樣的,我沒有回去去年調賬,我是今年做的分錄,做了一筆以前年度損益調整,但是這個并沒有影響利潤表吧,利潤表導出來的是不包括這個以前年度損益調整的
我看到您前面說利潤表要考慮這個 以前年度損益調整的,但是這個利潤表是23年度的,23年度帳里面沒有新增無票收入,是在24年通過以前年度損益調整的,那這個利潤表就是不含以前年度損益調整的吧,那這個到底該怎么弄呢?
哦哦,那我們的利潤表自已要手工調整一下的
是修改公式嗎
您好,這個以前年度損益調整不方便改公式,因為用得也不多,我們自已導出利潤表手工改一下。不過咱聯系一下財務軟件客服,把我們的需求說出來,讓他們來寫報表公式也是可以的。我們是報表是自已手工做的,因為有很多科目需要重分類。
那利潤表怎么調整呢,直接把無票收入加進去就可以了對嗎?加進去之后再根據這個報稅
而軟件上應該不用調公式了吧,因為我24年有做一筆以前年度損益調整
您好,是的,就是這樣操作的哦,匯繳和年報都是用調整后數據
那軟件上的利潤表就差了無票收入那個金額怎么辦,那和稅務上利潤就不一樣了
您好,沒有差異的呀,我們24年賬上的以前年度損益調整要考慮的,這個科目就是舉手告訴人家,我要調賬了。