你好是的,申報免稅收入,同時對應(yīng)的進項數(shù)轉(zhuǎn)出
#提問#出口退稅公司,稅局回復(fù): 通知內(nèi)容:你單位2021年11月24日向我局申報辦理的出口退(免 )稅申報業(yè)務(wù),因存在下列情形,申報期內(nèi)已申報 經(jīng)審核不予辦理出口退(免)稅。申報年月:202111 申報批次:004 請問這個是什么情況
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內(nèi)申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導(dǎo)致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務(wù)局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務(wù)局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師,請問我們上個月是首次申報出口退稅,但是實地核查沒有通過,退稅科說上個月申報的退稅申報已經(jīng)回退了,讓這個月重新申報,但是免抵退稅申報表力 本年累計出口銷售額第1欄和第4欄還有上月申報的數(shù)據(jù),這個要怎么辦,上月的審核流程是顯示已發(fā)放,我還可以通過“企業(yè)撤回申報數(shù)據(jù)申請”撤回上期的申報數(shù)據(jù)嗎?
老師,軍人個體戶納稅申報減免要怎么操作?需要在電子稅務(wù)局備案嗎?
老師,a公司法人王東替b公司現(xiàn)金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發(fā)票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發(fā)票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應(yīng)收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應(yīng)收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權(quán)進行了轉(zhuǎn)讓,那4月的合并報表應(yīng)該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發(fā)票計提,25年支付,發(fā)票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數(shù),稅收按支付數(shù)。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調(diào)整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區(qū),投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(yè)(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
可是,收入日23年的10-12月的收入,在當(dāng)月已經(jīng)做了免抵退稅收入了
回去更正申報,寫到免稅申報
那這樣只要更正原來的增值稅申報表,然后把免抵退稅申報撤回,把進賬轉(zhuǎn)出就可以了,免抵退稅管理里面就不需要操作了,對吧
是的你說的是對的
嗯嗯,知道了,謝謝老師呢
不客氣祝你工作順利