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Q

您好老師,請問我匯算清繳的時候業務招待費調增了6000元,補繳了300元的企業所得稅,這個我賬上要怎么處理

2024-04-17 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 11:22

借:所得稅費用 貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:24

這樣會影響當年的利潤嗎?

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:25

我看有的資料上說的借:利潤分配-未分配利潤,貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:26

正確的應該怎樣做?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:30

使用企業會計準則,用利潤分配

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:46

老師,我去年暫估的成本,今年票沒有開進來,要補交稅款,這個賬上怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:48

借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:51

老師,我賬上掛的應付賬款-暫估,不做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:54

正常支付應付賬款-暫估

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快賬用戶7625 追問 2024-04-17 11:55

票沒有開進來,我們不支付

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齊紅老師 解答 2024-04-17 11:56

不支付,可以轉營業外收入

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借:所得稅費用 貸:銀行存款
2024-04-17
你好,需要填寫納稅調整項目明細表,賬務處理是 借:以前年度損益調整 ?45.35?,貸:應交稅費—企業所得稅45.35 借:應交稅費—企業所得稅 45.35,?貸:銀行存款45.35
2021-03-10
您好! 業務招待費是調增是永久性的,該筆調增是 借:企業所得稅費用 6390.13 貸:應交稅費-應交企業所得稅 6390.13 請問暫估入庫調減成本是因為暫時未取得發票后續會取得還是不會取得發票了?
2021-04-13
您好,那您以前年度業務,借以前年度損益調整貸應交稅費應交企業所得稅
2022-07-20
你好,企業所得稅匯算清繳時調整了業務招待費,有導致補交所得稅嗎??
2022-03-29
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