你好,老板自己名字的專利年費等公司報銷后,需要做到營業外支出,匯算的時候調增 可以和老板簽訂個使用年報的費用,給老板付款,讓代開發票
老師,我們是科技研發公司,初創企業,目前申請了很多專利,之前支付的專利費用都是做的管理費用-專利費,這個月我通過研發支出-費用化支出-其他費用-專利費用核算,目前我收到專利年費同意票據,然后她們說有兩個專利已經過審了,等待發證書,這種情況我收到的代繳專利官費(印花稅5元、外觀設計專利年費600元)怎么做賬呢
老師好!請問一下公司現老板在2018年至2020年期間用拆遷戶的拆遷款轉入個人賬戶來支付各種開銷和工資,這種情況下,老板自己需要請公司出示什么協議來保護自己嗎?(注明:營業執照的法人是2020年4月份變更為現老板,之前現老板和前法人協議是付買讓方5000萬,但現老板錢沒付這么多,所以公司章、財務章并沒有給現老板,現老板只有簽字權)
老師,我公司用自己名義代客戶進囗貨物,報關時進囗收貨人和消費使用單位都是用了自己公司,但是貨是客戶的,賬務上我們做了無票收入,進口的是豆子,他自己在國內銷售了,國外貨款也是他自己支付的,老師這種情況我進囗應付賬款和國內做的無票收入時應收賬款要怎么處理?都不收不付?
老師你好,我想問一下嗯我們有一個新成立的企業,現在還沒有收入,但是這個企業想要經營的話,必須得有資質,然后我們這個老板辦了這個公司以后,他打算自己考一個資質需要出培訓費和報名費,就是這個培訓費和報名費可以計入這個公司的費用嗎?還有就是如果說可以計入公司的費用的話,老板要是給培訓公司付款的話,是老板以自己的名義給培訓公司付錢呢,還是對公賬戶轉賬給培訓公司比較好呢?
老師,就是我們去年自己以公司的名義買車子,有車貸的,當時那個放在貸 其他應付款里,96000,不含利息,我現在每個月花的錢都是含利息的費用,這怎么弄啊?我才剛想起來的,而且每個月的利息還不一樣,公司沒有錢,也是我們自己轉到公司戶里去
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額