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Q

老師,請問上個月有留抵稅額,這個月抵扣的話,分錄怎么做?需要在賬上體現留抵的數額嗎?

2024-04-17 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 09:09

你好這個不需要,只要在表上理解就可以了。

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快賬用戶5926 追問 2024-04-17 09:11

老師,您的意思是我憑證里面不用體現是嗎?申報的時候表里面直接扣掉就行了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:12

你好是的。就是這個意思。

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快賬用戶5926 追問 2024-04-17 09:12

那我這個月,未交增值稅貸方直接做抵扣完留抵數字之后的稅額,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:15

你好,是的,按實際應交的部分做。

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快賬用戶5926 追問 2024-04-17 09:17

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-17 09:21

你好,不用客氣的了。

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你好這個不需要,只要在表上理解就可以了。
2024-04-17
你好,學員,關于期末有留底稅額的,不用做分錄的,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅
2023-04-09
你好!不用單獨寫分錄,在報表上有就行了
2023-10-12
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-07-04
你好這個不需要單獨做分錄,在申報表上留底就可以了。
2024-04-09
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