納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師,請(qǐng)問一下沒有發(fā)票的成本支出在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要在哪里調(diào)增?
老師請(qǐng)問下,我22年成本票在23年5月前沒回,23年做做22年匯算清繳調(diào)增了,成本票在23年8月回,超過3個(gè)月了,這個(gè)就不能稅前扣除了嗎?不能更改22年匯算清繳?或者在24年匯算清繳調(diào)減了嗎?
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時(shí)可抵22年的成本嗎?(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?)
老師現(xiàn)在匯算清繳,22年有個(gè)成本做錯(cuò)了,23年調(diào)整過來做成以前年度調(diào)整—成本,現(xiàn)在匯算清繳不知道放哪張表里。
老師23年成本發(fā)票在匯算清繳前沒收回來,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在哪里調(diào),一般納稅人
應(yīng)聘廚師長(zhǎng)來我酒店試菜,還未入職,老板同意報(bào)銷來回路費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)能否抵扣,該如何入賬
增值稅稅率是6,附加稅:城建7,教育附加3,地方教育附加2。現(xiàn)在附加稅減半征收。那綜合稅率是多少
小規(guī)模可以開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票嗎
附加稅繳稅比例是多少
老師,這個(gè)是信息采集需要的學(xué)歷驗(yàn)證報(bào)告嗎
管理費(fèi)用-職工工資, 本年累計(jì) 105,927.50. 應(yīng)付職工薪酬 本年累計(jì) 借方110,527.50 貸方105,927.50。余額8,500 這樣匯算清繳時(shí)填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 一、工資薪金支出 賬載金額,實(shí)際發(fā)生額。稅收金額,納稅調(diào)整金額 這幾個(gè)應(yīng)如何填?
你好,非營(yíng)利組織年報(bào),業(yè)務(wù)活動(dòng)表,本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù),金額填一致的嗎
業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的扣除基數(shù)怎么算
小型微利企業(yè)可以免報(bào)一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,個(gè)人墊付的社保在期間費(fèi)用是不是填在保險(xiǎn)費(fèi)這里
第30欄是其他
對(duì)的是的,就是在這里面。
在資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目里對(duì)吧
你好扣除項(xiàng)目里面調(diào)整
我填了會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
你好可以忽略 提交的