你好,不可以抵稅的。
比如說房地產(chǎn)企業(yè)向國家支付土地出讓金,取得土地使用權,繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅,然后用這個土地來開發(fā)房地產(chǎn),建造房屋,繳納了房產(chǎn)稅,之后把該房屋連帶土地轉(zhuǎn)讓,取得轉(zhuǎn)讓收入,那么繳納土地增值稅的時候,之前交的上面這些稅可以抵扣么
老師,請問一下,房屋交付給客戶的時候,次月 土地使用稅 就是得客戶來繳納了,但是客戶繳納的土地使用稅 計稅依據(jù),那個面積是咋確認?1. 是按照占地面積還是建筑面積? 2.包不包括公攤面積? (我們是銷售工業(yè)廠房的) 我只知道我們房地產(chǎn)公司自己繳納土地使用稅的時候 是按照 占地面積 實際使用面積來繳納土地使用稅
比如 租給人房屋作為辦公室 公對私全部稅金都是公司出,包括房產(chǎn)稅 城鎮(zhèn)土地使用稅 個人所得稅,增值稅、附加稅 那代扣代繳的時候用自然人的身份去申報,城鎮(zhèn)土地使用稅也是用自然人身份去申報吧 這些稅所得稅可以扣除嗎
公司買過來的住房,是樓層中其中一套,這個要交城鎮(zhèn)使用稅嗎?如果繳納的話,買過來的住房只有房產(chǎn)證,沒有土地使用稅,這個繳納的面積怎么算?
老師,請教一下就是如果企業(yè)繳納了房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅,這些繳納的稅款,在公司房產(chǎn)過戶交易給個人時可以用來抵稅嗎
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預繳嗎?
老師老師營業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業(yè)務就沒有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務費用,沒有收到發(fā)票,可以直接按勞務報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調(diào)增,可以嗎
老師營業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
這道題老師直播的時候應該是講錯了,他說的是雙倍返還定金4萬加上1萬的損失,但是實際上定金和損失只能二選一。我理解的應該是3萬有2萬是定金,1萬是預付款,甲公司違約,那么應該是雙倍返還定金4萬加上應該退趙某的預付款1萬,請問老師我這種理解是對的嗎?
老師,個體戶額定336000,開23萬的3%的專票,1萬的3%普票 ,應該怎么交稅啊?能不能詳細的說一下怎么計算增值稅啊?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬,免增值稅,免的增值稅記入營業(yè)外收入,對應的附加稅照樣計提到稅金及附加,,然后把計提的應交附加稅在轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣做對嗎?
那個人和公司需要分別繳納哪些稅
公司需要交增值稅附加稅、印花稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅。個人需要交契稅、印花稅。
好的,如果沒有賣的話,公司就繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅是嗎
對的是的,持有期間每年都需要交這個。
那我今年交易出去了,今年的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅不用繳納了是嗎
對的是的,處置之后不需要交
公司需要交增值稅附加稅、印花稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅這些的計稅依據(jù)是什么?個人需要公司代扣代繳嗎?
你好,一般納稅人一般計稅的銷項稅額減進項稅額就是增值稅, 繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半, 這個是附加稅。 土地增值稅按照增值額繳納。 企業(yè)所得稅根據(jù)企業(yè)的利潤5%
個人不用代扣代繳的。
我們是小規(guī)模的,我想問一下房產(chǎn)稅、使用稅當年申報當年的嗎?還是次年申報今年的,比如2025申報2024還是2024申報2024
當年申報當年的一般是按季度。