你好,這種情況,是不需要做賬的?
老師,我想問(wèn)一下,我上個(gè)月匯算清繳的時(shí)候,調(diào)增了賬上的暫估款,把暫估款全部進(jìn)行調(diào)增,然后調(diào)增以后要交企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬呢?
老師,我們這邊是這個(gè)問(wèn)題,兩年前會(huì)計(jì)暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會(huì)計(jì)分錄該怎么處理。
老師,進(jìn)貨無(wú)票。暫估了,然后賣(mài)出去就結(jié)轉(zhuǎn)成本了,所得稅匯算清繳我是紅沖這個(gè)暫估分錄么?然后再調(diào)增。還是進(jìn)行什么賬務(wù)處理。不會(huì)做怎么在賬上顯示出調(diào)增呢。
請(qǐng)教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話(huà),怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢(qián)調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
從貿(mào)易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產(chǎn)后銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)可以按9+1抵扣嗎
公車(chē)私用是否需要簽訂合同
老師新公司,工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)必須要每個(gè)月計(jì)提申報(bào)嗎,怎么計(jì)提?
提單上的提單號(hào)與放行書(shū)和報(bào)關(guān)預(yù)錄單的提單號(hào)不一樣是什么原因?
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這個(gè)表格填對(duì)了,季報(bào)也是這樣報(bào)的嗎
匯算清繳資產(chǎn)折舊明細(xì)表,賬載金額本年折舊應(yīng)該是只填累計(jì)折舊貸方發(fā)生額,還是要減掉借方發(fā)生額(有調(diào)整以前年度多提的)
收到顧客交來(lái)的保證金,計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
老師這是啥,這個(gè)怎么記賬
員工出差補(bǔ)貼沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎?
那我這個(gè)暫估入賬不是一直都在嗎
你好,暫估入賬沒(méi)有錯(cuò)誤,只是調(diào)增了仍然不需要納稅所以不用做分錄啊
暫估入賬就不需要沖銷(xiāo),那也不對(duì)呀,我這個(gè)應(yīng)付賬款中暫估入賬不是要一直存在嗎
你好,針對(duì)這個(gè)暫估入庫(kù),有取得對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎??
沒(méi)有發(fā)票所以才在所得稅匯算清繳中做調(diào)增
你好,確定不會(huì)取得發(fā)票,就把暫估的紅沖,然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理
老師請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄如何編制
你好 把暫估的紅沖,借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,借:庫(kù)存商品或原材料??,??貸:應(yīng)付賬款等科目