你好 可以的 那你直接做稅金及附加
企業還在籌建期,尚未展開經營,但籌建期不會跨年,這段時間的開辦費計入管理費用,但其中有一筆辦公室裝修款,請問可以計入長期待攤費用嗎,還是只能作為開辦費計入管理費用
公司6月注冊,6—7月都還未購固定資產,還未有收入,未正常經營。屬于籌建期對嗎?那么籌建期交的賬簿資金印花稅是要記營業稅金及附加—印花稅,對嗎? 買支票手續費,進管理費用—開辦費還是財務費用—手續費?
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續費就記入了財務費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
我們公司7月開始籌建,現在還沒有正式營業,中間產生的開辦費8萬多怎么做賬?直接入管理費用開辦費然后結轉嗎?
制造業企業在籌建期,新建廠房、改造舊廠房期間發生的管理費用,財務費用可以直接計入長期待攤費用-開辦費里嗎?還是說做賬時辦公用的采購,行政人員工資先計入管理費用,最后一起轉入長期待攤費用里呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那我就計入稅金及附加,還有管理費用~辦公費 還有財務費用~手續費,這樣我利潤表就是負數,我現在要申報季度所得稅,需要調整嗎
不需要的,不用調整,先報負數就行
屬于籌建期間也不影響嘛
是的對的,不影響的。
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數電確認信息與申報進項不一致
老師,我上次問您我不勾選進項,也沒有銷項,您讓我不勾選也要統計,然后我申報,又跟上個月一樣提醒我申報失敗了,說數電確認信息與申報進項不一致
你看下 怎么回事呀
好,你的抵扣聯兒是不是沒有保存,沒有填寫?
保存了呀,上個月也是這樣
你好,那不清楚 上面的原因看不懂,上面就提示你抵扣聯和附表2不對。
就是不對,但是我不知道我哪兒不對,我不勾選進項,我也沒有銷項,都是0啊,我不知道為什么提示我不對
你好,抵扣聯發票歸結,然后再下一步。
我在重新申報一下看看
可以的,可以試一下。