你好,是的,是需要的。
申報(bào)合伙企業(yè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅提示企業(yè)未獲取到有效的投資者信息
合伙企業(yè),投資者是企業(yè),需要采集申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎
投資合伙人的工資薪金每月和其他員工一樣做綜合所得申報(bào)嗎?如果每月做了綜合所得申報(bào),年末經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí),投資者的工資薪金還需要調(diào)增嗎?
我們是投資合伙企業(yè),要進(jìn)行個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào),里面的投資者信息的表格都是0申報(bào),是不是就不會(huì)影響投資者個(gè)人的綜合所得匯算清繳
老師,新辦合伙企業(yè),合伙人不領(lǐng)工資,但是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅提示需要現(xiàn)在代繳代扣進(jìn)行人員采集報(bào)送,那完成人員采集后是不是存在每個(gè)月都得給申報(bào)綜合所得個(gè)稅申報(bào)?零申報(bào)嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
那怎么采集新增呢
你好,你在申報(bào)軟件上增加人員就好了
我信息已經(jīng)采集并且報(bào)送成功了,可是到那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)怎么添加呢
你好,也是一樣的呀,。比如他那里有兩個(gè)人。點(diǎn)擊其中一個(gè)人申報(bào)
是不是因?yàn)槲译娮佣悇?wù)局上面沒(méi)有這個(gè)新投資人的原因
你好,你如果沒(méi)有備案的話肯定是不行的
企查查上面已經(jīng)有這個(gè)投資人了,但是電子稅務(wù)局上面沒(méi)有
你在工商局變更了之后,要去稅務(wù)局備案吶。