借其他應收款,貸,應交稅費,出口退稅。 你寫實際收到的, 借銀行貸其他應收款,出口退稅。
外貿出口企業,4月份退稅發票已做勾選,當月增值稅附表2的23欄沒有做進項稅額轉出,實際退稅申報及退稅到賬發生在7月,到現在一直都沒做轉出申報,這種情況怎么處理?
老師,我這是出口外貿企業,進項票稅額是56801.28,賬上確認出口應退稅額也是56801.28,出口退稅申報和到賬的都是56801.27,到賬的比進項票少一分錢,這個一分錢怎么做呀?
老師,請問一下,外貿出口企業。一直都沒開出口發票。但是有做出口退稅,那么當月退稅勾選的進項專用發票該如何做賬呢?
出外貿出口企業,除出口退稅外的專票怎么處理?比如辦公用品開進來專用發票金額100.稅額13,怎么賬務處理,分錄怎么做
請問一下老師,我們做外貿進出口的,我們購進了一批貨,開票金額為:500噸*2萬元/噸=1000萬元(不含稅價)稅額為130萬元,但是這批500噸的貨其中一半出口到國外,一半在國內銷售,請問這個250噸的貨出口到國外能做出口退稅嗎?能退多少錢呢?(退稅率也是13%)
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
請問老師,甲乙公司是關聯公司,甲公司租用乙公司一個門面,甲公司做營業成本,在填寫關聯報表時,填在了關聯成本一欄,那關聯收入那欄該如何填寫?
老師你好,個體戶生產經營所得報個稅時,成本需要算計提增值稅不?生產經營所得個人所得稅如果要加到成本里,該怎么算出來呀
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
多的一分錢放哪里?之前預提的其他應收比現在收到的多一分錢?麻煩老師具體寫下
好,營業外支出借,營業外支出貸,其他應收款。
不是進項稅金對不上了嗎?
對不上,都分別結轉到轉出,未交增值稅。然后,這差異的一份錢放到營業外支出,不用非得對上。