同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
打擾一下,想問(wèn)個(gè)問(wèn)題。合并報(bào)表里所得稅,是要按照合并利潤(rùn)乘以所得稅稅率 還是各個(gè)母子公司相加呢?如果子公司有虧損就不需要交所得稅,那用合并利潤(rùn)計(jì)算出來(lái)的所得稅,和簡(jiǎn)單的相加得出來(lái)的就不一樣
老師你好,因?yàn)榭偡止酒髽I(yè)所得稅是匯總分配,母子公司企業(yè)所得稅是各交各的,所以總分公司的合并報(bào)表必須申報(bào)給稅務(wù)局,而母子公司的合并報(bào)表不需要申報(bào),只供單位內(nèi)部查看,關(guān)于合并報(bào)表是否申報(bào)對(duì)嗎
老師 母公司單體報(bào)表虧損 子公司盈利并交納了所得稅 合并之后利潤(rùn)還是虧損 那所得稅這塊如何調(diào)整了
老師好,母公司是盈利的需要交所得稅,子公司是虧本的不需要交所得稅,合并報(bào)表后利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),那合并報(bào)表所得稅那里體現(xiàn)的是母公司應(yīng)交的所得稅嗎
老師好,母公司是盈利的需要交所得稅,子公司是虧本的不需要交所得稅,合并報(bào)表后利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),那合并報(bào)表所得稅那里體現(xiàn)的是母公司應(yīng)交的所得稅嗎
大家好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒(méi)開(kāi)發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛對(duì)方是個(gè)人采購(gòu)款都是5萬(wàn)左右個(gè)人怎么入賬稅前抵扣
老師,問(wèn)一下我22年暫估的成本分錄是借庫(kù)存商品-暫估49600貸應(yīng)付賬款_暫估49600借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4900貸庫(kù)存商品49600今年收到了進(jìn)貨發(fā)票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫(xiě)一下
老師個(gè)體工商戶把查賬征收改成核定征收呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,季末報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)表的本月數(shù)是3月份的發(fā)生數(shù)嗎?
取得的加油票是專用發(fā)票,需要交印花稅嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)表的年初余額系統(tǒng)自帶的金額和賬里的資產(chǎn)負(fù)債表金額不同,這怎么辦?
老師你好,銷售蔬菜需要繳納印花稅嗎?
@郭老師 我們這有個(gè)實(shí)習(xí)生,是否扣除減除費(fèi)用,我選是還是否呢?這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師好請(qǐng)教一下小規(guī)模24年9月到現(xiàn)在支出也沒(méi)開(kāi)發(fā)票除了納稅調(diào)增還有啥單據(jù)能替代發(fā)票嘛
老師,我的這個(gè)公式里C列加個(gè)@才能得到數(shù)值,不加@返回的是#SPILL!這是什么原因啊?