您好,分錄:借:長期待攤費用-房租 6500 貸:銀行存款 6500 借:管理費用-房租 (按實際天數(shù)來攤) 貸:長期待攤費用-房租 (按3月的實際天數(shù)來攤)
老師,請問? 7月31日簽的廠房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租發(fā)票,我只是在8月做了個分錄: 借:應付賬款 貸:銀行存款 8月沒有攤銷,9月份我的該怎么做這筆賬,還有現(xiàn)在有開辦期,沒有銷項發(fā)票,那9月的房租發(fā)票要不要認證做賬?還是等以后有銷項發(fā)票再做?這個分錄分別怎么做?
你好 老師 我們公司租廠房從11月開始陸續(xù)收到裝修材料發(fā)票 請問做到長期待攤什么時候開始攤銷合理 目前為止發(fā)票也不全 但是年底也收到了40萬了 估計還會有20萬的發(fā)票
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨成立洪益公司,是獨立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計提預提費用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費,現(xiàn)在年底要清賬。請問我們計提房租是,借:其他應收款~洪益房租,貸:預提費用~房租。房租發(fā)票來了,應該怎么做會計分錄?
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師,請問下公司一年的房租發(fā)票到了還沒付款,怎么做分錄?房租是從4月份開始算的,五月份來的發(fā)票,我是從哪個月開始攤銷呢?可以不可以一次性計入費用?謝謝!
老師你好,我們可以開運輸發(fā)票嗎,運輸發(fā)票開出去是9個點,但是進來的油票是13個點,怎么抵扣呢,能直接抵13個點嗎,那不就抵多了嗎
老師你好 我們單位修完產(chǎn)假的職工現(xiàn)在要回公司拿生育津貼,該職工在休產(chǎn)假期間社保是公司代繳的其中個人部分的扣款在工資表上是做出的應發(fā)工資,然后最后實發(fā)為0。現(xiàn)在我給這個員工把個人部分扣回后剩下的錢退給員工,那我該怎么做賬呢
老師:請問,勞務派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人如何開票?開票的稅率是多少?
老師,房產(chǎn)稅申報流程給一個呢
老師,查賬征收的個體戶,需要更改法人姓名,這個需要怎么操作
老師請問,小規(guī)模企業(yè)租賃不動產(chǎn)以及銷售水電的增值稅率是多少,有優(yōu)惠政策嗎
工程施工企業(yè)購買的工程車入什么科目,具體怎么入賬怎么計提折舊,分錄具體怎么寫?,執(zhí)行小企業(yè)會計準則?
老師你好,租賃公司開給我發(fā)票是22萬,我付廣東公司22000.廣東公司不開票,讓租賃公司開票給我,這樣可以嗎
老師急急急,我就不打字了
老師,預售客戶賬款做賬的時候,貸方金額就寫總金額對吧?如果后期轉(zhuǎn)成營業(yè)收入,是需要把增值稅那塊剔出來?
好的老師,謝謝
還有收到的發(fā)票金額是10830,這個金額怎么處理
10830是包含已付的6500嗎?那么就是? 借:長期待攤費用 10830? ? ? 貸:銀行存款6500? ? 其他應付款4330? ?
就是發(fā)票金額10830里面付了6500剩余的部分還沒有付
分錄?? 借:長期待攤費用 10830? ? ? 貸:銀行存款6500? ? 其他應付款4330? ?
知道了老師,謝謝
好的,感謝您!如果對您有幫助,可以給我好評哦