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企業所得稅年報時,納稅調整項目明細表中的業務招待費支出賬載金額填了154536.73元,那么稅收金額怎么填?要補多少稅?為什么?

2024-04-13 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-13 15:16

你好,同學 稅收金額按照收入的千分之五,以及實際發生額的60%,小的填寫 納稅調整的是賬載金額和稅收金額的差額

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快賬用戶2882 追問 2024-04-13 15:43

所以賬載金額大于稅收金額的千分之五就要補交企業所得稅了,對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:44

是的,你說的很對的

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你好,同學 稅收金額按照收入的千分之五,以及實際發生額的60%,小的填寫 納稅調整的是賬載金額和稅收金額的差額
2024-04-13
同學你好 稅收金額是可以稅前扣除的金額 你看看孰低扣除是扣除什么金額
2023-05-23
同學你好!賬載金額? ?是會計上確認的金額 稅收的話? ? ?是按稅法規定? ? ? 確認的哦
2021-05-30
他在金額看你賬上做的招待費的發生額, 稅收金額它都是自動出來的,按發生額的60%,營業收入的千分之五,哪個小按照哪個來
2022-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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