你好,一次抵扣的借預付賬款 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行
老師,我公司是一般納稅人,付了一年的房租,收到了專票,如何做會計分錄啊?
公司20、21年都沒交房租也沒有做賬。今年房東可以開專用發票,就把這三年房租一起開進去。收到發票付款后如何做會計分錄。(一般納稅人、小企業會計準則)
老師好,我想問下,一般納稅人收到專票進項材料發票如何做分錄?進項稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
一般納稅人公司支付了一筆貨款,發票還沒有收到,當月如何做會計分錄嗎?次月收到發票沒有用于抵扣要用處理嗎?還是等于用于抵扣的月份再做分錄,分錄應該如何做呢
一般納稅人,經營場地使用電費,交費后收到專用發票,如何做會計分錄,
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
然后按月分攤借管理費用等 貸預付賬款。
抵扣時一次抵扣 ,過后按劃分12個月來做賬?
對的是的,按月分攤。
還可以使用待攤費用 會計科目嗎
不能 這個科目已經取消了。
還可以使用什么科目 除了管理費用外?
你好,根據使用不門,你這個是哪個部門使用的車間的制造費用?
可以使用制造費用?
是的,可以啊,可以這么多的
可以按月分攤 記在每月制造費用中
車間使用的制造費用可以,沒有問題。
單位場地,交房租 可以分攤按每月記入制造費用?
你好,根據使用部門,收到了沒有?你單位是什么行業的?
服務行業
服務部門的勞務成本 以后轉主營業務成本, 如果是后勤的管理費用,還有其他的什么問題?
服務業使用場地租賃,交房租,按月分攤記入用制造費用,后再轉?
給你寫了,勞務成本不是制造費用,勞務成本 是勞務成本
好的謝謝 房租費 記入管理費用中,最合適的
不用客氣,工作愉快。