不需要走納稅調(diào)增的哈。那個是計入差旅費的
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,管理費用中辦公費,工資,差旅費,交通費,過路過橋,財務(wù)費用的銀行手續(xù)費,都是可以據(jù)實扣除,不需要納稅調(diào)整么?
工程施工科目人工費,有沒有發(fā)票的人工費,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,所得稅匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎?我們是小微企業(yè)
老師,您好,我們生產(chǎn)車間的洗姜工人按洗姜量計算人工費用,單位不想給這部分人繳納社保,想走勞務(wù)費,但是又不想開勞務(wù)費發(fā)票,因為開勞務(wù)費發(fā)票還得交個稅,在這種情況下,如果這部分人工我按勞務(wù)費入產(chǎn)品成本,到來年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候再調(diào)增可以嗎?會有風(fēng)險嗎?
老師好我的問題是個稅的,1既有工資收入也有個人獨資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得,這兩個都需要合計做個人所得稅匯算清繳對吧?2.如果是,個人獨資企業(yè)的計算個稅匯算清繳的收入數(shù)是納稅調(diào)整后所得的金額,對嗎?3.比如生產(chǎn)經(jīng)營所得全年收入21萬,成本費用30萬,調(diào)增13萬,個人工資25000,個稅匯算清繳收入確定=210000-300000+130000+25000=65000不到12萬,不用做匯算清繳,對嗎?
老師,您好!請問下差旅費津貼是否要交個人所得稅呢?企業(yè)員工出差,住宿費能正常取得發(fā)票,但餐費無票,企業(yè)制定一定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,比如省內(nèi)一天40,省外60元一天,因為無法取得發(fā)票,企業(yè)給予的差旅費津貼,這種是不用交個人所得稅是嗎? 《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《征收個人所得稅若干問題的規(guī)定》的通知》(國稅發(fā)〔1994〕89號) 我查這份政策文件是有關(guān)于差旅費津貼不征收個人所得稅 我的理解正確嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,我可以這樣理解嗎?這個費用沒有發(fā)票,憑內(nèi)部憑證稅前扣除是嗎?
老師,那需要附什么內(nèi)部憑證呢?
就是那個差旅費報銷單做賬
老師,差旅費打車還有買日用品的只有收據(jù)也可以差旅費報銷憑報銷單稅前扣除嗎?
那些不可以的,只能是正常的差旅補(bǔ)貼
好的老師,謝謝啦
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。