您好 如果是合理的 單位真實(shí)的 取得了合規(guī)的發(fā)票 可以都據(jù)實(shí)扣除,不需要納稅調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2020年11月成立的公司12月申報(bào)個(gè)稅。沒有銀行流水,沒有收入,工資9500 兩張餐飲發(fā)票596 業(yè)務(wù)招待費(fèi)能扣除60% 剩下40%匯算清繳需要繳費(fèi)的嘛。做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還是說(shuō)做管理費(fèi)用—開辦費(fèi)_其他好點(diǎn)??都是可以的嘛
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,管理費(fèi)用中辦公費(fèi),工資,差旅費(fèi),交通費(fèi),過(guò)路過(guò)橋,財(cái)務(wù)費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi),都是可以據(jù)實(shí)扣除,不需要納稅調(diào)整么?
老師,想問(wèn)下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),期間費(fèi)用有些科目跟賬務(wù)的科目不一致,那歸納的時(shí)候有要求的嗎?比如管理費(fèi)用的快遞費(fèi)我是可以填在十五行運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?交通費(fèi)(過(guò)路費(fèi))歸納到十三差旅費(fèi)嗎?還有水電費(fèi)是入租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問(wèn)了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里,有一個(gè)是企業(yè)控股,這個(gè)我應(yīng)該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時(shí),發(fā)現(xiàn)報(bào)銷餐分錄記錯(cuò)了,競(jìng)?cè)挥羞M(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯(cuò)的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款一法人,對(duì)嗎?
如果購(gòu)買東西 進(jìn)項(xiàng)票后期才收到 請(qǐng)問(wèn)一下怎么做賬
計(jì)提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾勒關(guān)系差了計(jì)提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。問(wèn)題出來(lái)哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應(yīng)該如何計(jì)算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號(hào)開始錄憑證,另一個(gè)人是從101往后錄,我把前100號(hào)錄完了,我錄了一個(gè)215號(hào)憑證,為啥我的銀行存款明細(xì)賬不顯示215號(hào)憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計(jì)提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請(qǐng)教老師:我公司對(duì)外提供項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計(jì)算出利潤(rùn)率有多少? 總收入:34063.05。利潤(rùn)450.13。 如何才算出利潤(rùn)率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對(duì)吧
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)