可以的,他可以先暫估。然后后期發(fā)票到了之后,紅沖暫估再做發(fā)票的。
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,22年12月份及23年3月份采購原煤銷售的運費為7000多噸,總金額為42,000元,請問我入費用的時候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷售費用,他們發(fā)票開在一起了,去年就1000多噸,不到1萬塊錢,今年在3萬多
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,我們電費在手機上代開。2023年12月和224年1~3月,我們4月9號才開票,請問他能入到1~3月份的費用里嗎?是寫預(yù)提費用還是正常寫管理費用?開票日期是4月份 我想入到1~3月里定費用,要不說的稅比較多,能入嗎?要是不能入我就入到4月里
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在A股東要把股份轉(zhuǎn)讓給B股東,實際轉(zhuǎn)讓的金額是0元,但是0元轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不認(rèn)可,截止到2025年3月31日的財務(wù)報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權(quán)益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務(wù)報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發(fā)票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調(diào)賬怎么調(diào)?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調(diào)增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發(fā)票),賬務(wù)怎么處理?
老師您好,您看這個發(fā)票我都打印出來了,開票日期就4月9號,但它實際上是2024年1月份的電費,我現(xiàn)在只是寫借預(yù)提費用 貸其他應(yīng)付款或現(xiàn)金
借管理費用 貸其他應(yīng)付款,1月份做這個。
老師,那他開票的日期是4月9日啊。還有一個是我2023年12月的電費,也是4月9日開的票,我也能入到今年1日當(dāng)期嗎
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè),小企業(yè)會計制度
是的對的是的對的可以的可以的。