和利潤表的凈利潤是相等的。
資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產(chǎn)負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
請問利潤表上的累積利潤總額加上資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤+或減去本年未分配利潤發(fā)生額是等于期末未分配利潤的嗎
資產(chǎn)負債表上未分配利潤年初余額+利潤表上凈利潤不等于資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末余額
老師,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤的期末和年初余額的差應該和利潤表上的本年累計利潤總額這個數(shù)字相等,才對吧?
老師好,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期初和期末的差額必須跟利潤表上的利潤總額相等嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
我現(xiàn)在有點差額,原因是剛調了一筆前期的長期股權投資,因為是同一控制下的企業(yè)合并,我當時做的借長投貸銀行存款,但實際上應該做借未分利潤貸銀行存款。因為資本公積盈余公積都沒余額就只能沖未分利潤。這樣有差額怎么辦呢
我剛做的調整分錄是借未分利潤貸長投
你好,咱把錯誤的紅沖,然后做上正確分錄,這樣處理。
我現(xiàn)在做的這個調整分錄就是等于把前面沖了然后做的正確的,但是結果就是未分利潤資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)跟利潤表凈利潤數(shù)據(jù)有這個差額
具體差的是哪一個金額補充一下。
咱分錄要是做正確了報表,那就是沒問題。
差的金額就是我剛調整的分錄,借未分利潤貸長投。
分錄沒問題的? ?現(xiàn)在個別報表是平的嗎?
這個分錄就是合并方做的對吧,現(xiàn)在合并方個別報表的資產(chǎn)負債表上未分利潤跟利潤表上的凈利潤就有個這個差額
您現(xiàn)在看一下個別報表對不對? 個別報表平不平。 根據(jù)您那個問題您更正的對。