你好,這個具體的是什么保險?商業保險的嗎?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到普通發票和紅字發票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發票和負數專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到的普通發票和負數發票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師,22年8月份公司一次性預付給員工兩年的工資約12萬左右,當時會計記賬分錄,借:應付職工薪酬貸:銀行存款。然后按總數除以24個月,每月攤銷,借:管理費用貸:應付職工薪酬。可這樣一來到年底就出現了應付職工薪酬負數的情況,這樣做不對嗎?該怎么入賬才好?麻煩老師指點迷津,謝謝!
某企業2020年5月份發生下列期間費用:-|||-1、5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付-|||-待業保險金300元;-|||-2、5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計-|||-提相應的福利費2800元;-|||-3、5月18日,銷售產品支付運輸費2000元;-|||-4、5月20日,銷售產品領用包裝物價值3000元,不單獨計價;-|||-5、5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業匯票手續費20元;-|||-6、5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元。-|||-完成賬務處理。
某企業2020年5月份發生下列期間費用:-|||-1、5月12日,結轉管理人員工資30000元、福利費4200元,支付勞動保險費3000元,支付-|||-待業保險金300元;-|||-2、5月17日,開出轉賬支票支付廣告費10000元,結轉專設銷售機構人員工資20000元,計-|||-提相應的福利費2800元;-|||-3、5月18日,銷售產品支付運輸費2000元;-|||-4、5月20日,銷售產品領用包裝物價值3000元,不單獨計價;-|||-5、5月20日,預提銀行短期借款利息1000元,支付辦理商業匯票手續費20元;-|||-6、5月30日,收到銀行存款利息入賬通知單,列示利息收入800元。-|||-完成賬務處理。
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調,有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
平安公司給工人買的雇主責任險
就是商業險
這個不做福利費借其他應付款貸利潤分配,未分配利潤借利潤分配未分配利潤3000應交稅費,應交增值稅進項180貸其他應付款3180
為啥是其他應付款
也不需要通過以前年度損益科目調整,對嗎
去年7月份那個憑證需要調整嗎
你好,隨便一個往來科目都可以,你自己選擇,你也可以用其他應收款。 小企業會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業會計準則用以前年度損益調整。
這種訂正的,摘要應該怎么寫
沖某某業務 調整某某賬務處理。
借其他應收款3180 貸以前年度損益調整3180 借以前年度損益調整3000 應交進項稅180 貸其他應收款3180
這樣對嗎
可以的,可以這么做的。