同學你好 按實際業務做賬的就沒事
你好,我們就一個工程項目,我把所有費用都放在工程施工_合同成本下了,期間費用財務費用基本沒有,管理費用也不多,開發票了就確認收入結轉成本了,就成本大于收入,這個月企業所得稅季報提示有政策風險,但是我們財務報表確實這樣,能申報不?會有什么影響?
老師,一季度計提的工資一直沒能發放,因為是建筑工人直接列入成本了,現在報的前三個季度的成本大于收入,我四季度可以直接把成本數沖減嗎?就是企業所得稅四季度報的成本數比前三個季度的少,這樣可以嗎?
老師,我這邊新接手了一家企業,是一家建筑安裝公司,然后發現上任會計把去年整年的工資都做到了管理費用里面,他們家的主營業務成本好像也就是人工工資,現在做匯算清繳的時候系統提示風險,請問我現在該怎么調
老師您好,我們是商貿公司,最近開票收入很少,但是個稅里面的人員報挺多的,都放在主營業務成本里面,現在就是成本大于收入,可以把多余的人員工資放在哪個科目比較合理,等開票大的時候再調整過來。
老師那建筑勞務公司在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報個稅,但是在申報稅務的時候我把這些人員工資填成營業成本了,現在匯算清繳風險評估我們成本過大和成本發票金額不符(為零),現在要怎么處理
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝