你好,代收的對方給你們開發票嗎?
老師,您好,我有一個問題,我們公司是物業公司,我們是新物業公司,對方是舊物業公司,在交接的過程中,有舊物業幫我們代收了客戶預繳的物業費,并且已經代我們給客戶開了發票,現在舊物業公司要我們把代收的物業費開票給他們,這個票怎么開?稅目怎么寫?這個代收數額是多家用戶的打包數據
請問一下小規模納稅人物業公司, 我們物業公司在收取業主供暖費時并開了代收供暖費收據給業主,然后由物業公司統一支付給供暖公司,收業主供暖費是按照每平米30元,然后物業公司支付給供暖公司每平米26元,最后供暖公司開發票給物業公司入賬用,請問這個屬于代收代付,代收作為物業公司的收入呢?
我們是小規模物業公司,現在電費入的其他應付款,代收代付,現在用戶要要我們物業對他們開電費專票
我們是物業公司,代收的電費我們記到其他應付款去了,等給國家電網支付的時候我們就把其他應付款下賬了,然后有一張發票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發票上了,現在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做
我們是物業公司代收代付自來水費支付水費走的是借其他業務成本貸銀行存款,給園區開發票才能收他們的水費,開發票怎么入賬,走的簡易計稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
對方不給我們開,沖往來賬
你好!你們這樣利潤多了
沒事,告訴分錄怎么寫就可以了
你好!付款時借其他應付款貸銀行存款就可以之前往來掛賬了吧
不需要支付,往來賬其他應付款一xx公司借方有余額
你好!對方欠你們的?
是的呀!回答上面問題
你好!借營業外支出貸其他應付款