同學你好 我給你寫,
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是門窗制造企業,制作時先到客戶家量平方數,做好銷售的時候,開發票的單位寫的是:平方米。請問老師:從原材料轉到生產成本怎么計算?從生產成本轉到庫存商品怎么轉?要計算平方米嗎?還是其他?最后轉銷售成本的時候怎么結轉?謝謝老師
老師麻煩問下我接了個賬是制造業,是采購化學類材料加工成另一種化學類材料銷售出去。現在要把2019年到2021年重新做成高新企業賬,我現在感覺越做越亂了,沒有頭緒了,麻煩老師把這個過程說下,流程說下,我的思路合適?是不是采購是記到原材料,生產是從原材料轉到生產成本里,產品入庫從生產成本轉到庫存商品,銷售時,結轉到主營業務成本,。費用發生是哪個部門就記到哪個里,研發部門是記到研發部分???
老師,生產企業設置生產成本科目,如我企業生產兩個規格產品A1和A2,我設置生產成本時需要設置 借 生產成本A產品 原材料 生產成本B產品 原材料 貸 原材料 瓜子 工資 借,生產成本A產品 人工費 生產成本B產品 人工費 貸應付職工薪酬 工資 燃油,外包裝等 借,制造費用 燃油動力費或者外包裝 貸 銀行存款 結轉制造費用 借,生產成本 a產品 燃油動力費 生產成本b產品 燃油動力費 貸 制造費用 最后結轉庫存 借 庫存A產品 貸生產成本 a產品.原材料 生產成本 a產品人工費 生產成本a產品燃油助力 生產成本a產品外包裝 老師這樣寫是不是太啰嗦了呢怎么寫合計呢
老師好,小型制造企業,從原材料采購到最終買個客戶,成本結轉流程是怎么樣子的呢?
你好老師,我們是制造業,產品型號特別多,流程是原材料買回來自己的機器打出來產品,在加上外采購的配件裝配在一起 ,裝配車間就是一道工序就完成了,工資是計件的 ,入庫成成品在銷售出去 ,這個成本計算要怎么選擇
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
1)原材料購入 借:原材料 貸:應付賬款 2)生產領用 借:生產成本-直接材料 貸:原材料 3)直接人工計入 借:生產成本-直接人工 貸:應付職工薪酬 4)制造費用分配 借:生產成本-制造費用 貸:制造費用 5)完工入庫 借:庫存商品 貸:生產成本 6)銷售產品 借:主營業務成本 貸:庫存商品 7)開發票 借:應收賬款 貸:主營業務收入 8)收款 借:銀行存款 貸:應收賬款