分錄不對(duì)摘要對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人由于月收入小于15w而不用交的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的憑證應(yīng)該怎么寫摘要 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入- 減免增值稅額
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬(wàn)提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),是 借:預(yù)收賬款 200000 貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入198019.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1980.2 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1980.2 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi) 1980.2 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小規(guī)模個(gè)體戶和小規(guī)模公司10月到12月份收入未超30萬(wàn) 計(jì)提的應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 直接 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣做法對(duì)嘛
老師好,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的增值稅,要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問摘要都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后再借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
麻煩問下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
老師,請(qǐng)問科技公司凈現(xiàn)值怎么算?需要用到哪些數(shù)據(jù)?我需要從哪里下手計(jì)算?
假如24年的利潤(rùn)25年2月分紅,那會(huì)影響25年2月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?影響的是哪些項(xiàng)目?還要交什么稅?
老師,我在納悶,為啥會(huì)有開辦費(fèi)。今年我是沒記過這個(gè)科目的
我們購(gòu)進(jìn)我們一般納稅人購(gòu)進(jìn)蟹排稅率多少
源江科技公司20×3年銷售收入為180 000元,銷售成本為160 000元,單位變動(dòng)成本16元,若20×4年計(jì)劃增加廣告費(fèi)3200元,產(chǎn)品單價(jià)仍為40元/件。要求: (1)計(jì)算20×3年銷售量和固定成本; (2)預(yù)測(cè)20×4年該公司的保本銷售量; (3)若20×4年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)52 800元,則銷售量應(yīng)達(dá)到多少?此時(shí)安全邊際量和保本作業(yè)率各為多少? 這題怎么做
針對(duì)24年的案件,勞動(dòng)仲裁判決一次性支付住院伙食補(bǔ)助費(fèi)1100元、停工留薪期工資16774.19元、一次性傷殘補(bǔ)助金53314.8元、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金30465.6元、一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金7616.4元、鑒定費(fèi)390元,怎么入賬,都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎? 還是需要對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整24年未分配利潤(rùn)呢?
老師,3月的科目余額表,損益類科目期末沒余額代表已經(jīng)過賬了嗎?
為什么b選項(xiàng)不能通過應(yīng)交稅費(fèi)核算
老師。開出去的銷售發(fā)票,普票跟專票個(gè)自該怎么入賬,都是開給個(gè)人的票
不用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅來過度是嗎?只需要一個(gè)分錄就可以了
小規(guī)模就是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,沒有其他的科目就到二級(jí)期末沒有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的。
好的,老師,那一般納稅人是需要應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅來過渡是嗎?
的對(duì)的,一般納稅人需要的。