同學(xué),你好 飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備,為10年 與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等,為5年
老師,請(qǐng)問電機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的機(jī)械設(shè)備嗎
老師好!固定資產(chǎn)二保焊機(jī)折舊幾年,電焊機(jī)折舊幾年?麻煩老師指導(dǎo)
老師你好!柴油發(fā)電機(jī)組12萬入固定資產(chǎn)電子設(shè)備可以嗎按幾年計(jì)提折舊呢
老師,價(jià)值700元的電焊機(jī)屬于固定資產(chǎn)嗎
電腦,打印機(jī)屬于什么類固定資產(chǎn),折舊年限多少?
村集體中,項(xiàng)目尾款不需要支付,可以借記應(yīng)付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應(yīng)付賬款,貸記其他收入,當(dāng)發(fā)現(xiàn)財(cái)政所和村集體就同一筆質(zhì)保金,同時(shí)都有掛欠的情況下表示村集體重復(fù)掛欠了,銷賬可以借記應(yīng)付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產(chǎn)選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會(huì)計(jì)處理方式是否與稅法一致,若會(huì)計(jì)做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調(diào)增。
老師,您好,請(qǐng)問一下我們公司要開房租違約金的發(fā)票,要怎么開呢
費(fèi)用明細(xì)了有個(gè)汽車費(fèi)用,交的車險(xiǎn)還需不需要在設(shè)個(gè)車險(xiǎn)的明細(xì)科目
新注冊(cè)的小規(guī)模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數(shù)量超出庫存數(shù)量,公司內(nèi)部需要調(diào)賬,把那個(gè)多開數(shù)量調(diào)整出來,調(diào)賬期間可否開票,開票給其他個(gè)人?
請(qǐng)問老師,收到買贈(zèng)的發(fā)票,應(yīng)該如何入賬,發(fā)票內(nèi)容是買電腦贈(zèng)送打印機(jī),電腦 金額 5000 稅額是650 打印機(jī)金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈(zèng)送的打印機(jī)我應(yīng)該如何入賬呢
老師客戶給我一個(gè)咨詢服務(wù)的結(jié)算單,13萬金額,(結(jié)算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個(gè)個(gè)體戶承包了一個(gè)工地瓦工的活,請(qǐng)問開票項(xiàng)目工程寫啥
付某某打印1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)37.70,1月份貨款827.1-付1個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)8.19合計(jì)稅點(diǎn)363.71元)(當(dāng)時(shí)要求某某開票就談的是1個(gè)稅點(diǎn)開票)工商銀行 老師您好,這是買發(fā)票行為嗎?
老師,暫估入賬還有26500的余額我在所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表中哪里去做調(diào)增
同學(xué),你好 你是暫估的什么?費(fèi)用嗎
不是費(fèi)用,是成本
機(jī)械成本
同學(xué),你好 那你這個(gè)成本不能扣除的,匯算清繳的時(shí)候,成本填寫要減去暫估的金額
老師做了所得稅匯算清繳后,這個(gè)暫估入賬的成本需要做沖銷處理嗎
同學(xué)你好 是需要的
這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做正確老師
同學(xué),你好 你是問紅沖的分錄嗎?做之前分錄一摸一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
前期借 工程成本 機(jī)械成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估入帳
同學(xué),你好 那現(xiàn)在 借 工程成本 機(jī)械成本? ?負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 暫估入帳? ?負(fù)數(shù)
好的,老師所得稅匯算清繳后交的所得稅分錄如何編制
同學(xué),你好 是補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅嗎
是的老師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
哦哦謝謝老師,還有個(gè)問題,我22年所得稅匯算清繳補(bǔ)交了這個(gè)暫估入賬的所得稅,但是我沒有把這個(gè)暫估入賬做分錄,導(dǎo)致目前還有22年的15萬暫估入賬,我改如何處理了,還有22年的所得稅匯算清繳交的稅也沒做分錄
同學(xué),你好 你暫估入賬的分錄沒有沖嗎? 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)繳納的所得稅,和上面分錄一樣